Благодаря Ви за изчерпателният отговор, но аз не питах за това каква фактура да издам на Турската фирма.

Моят въпрос е къде в ддс дневниците попада фактурата издадена ми от продавача Немската фирма? И трябва ли да издавам протокол по ЗДДС!
Здравейте,

Фирмата ни е Българска, купува стоки от Германия, и ги продава в Турция. Регистрирани сме по ДДС в България. Немската фирма също е регистрирана по ДДС в Германия.
Стоката пътува от пристанище в Германия до пристанище в Турция.

Имам издадена фактура с нулева ставка ДДС от Германия.

Въпросът ми е трябва ли да пиша протокол по ДДС в случай че стоката въобще не е минавала през България?

 
Аз съм българска фирма регистрирана по ДДС. Купувам стока от Германия /немска фирма регистринна по ДДС с VAT номер/ и я продавам в Турция на турска фирма. Транспортът е с кораб /морски транспорт/ директно от Германия до Турция.
Въпросът ми е имам ли износ и как да отразя в ДДС дневниците:
1. Покупката от Германия;
и
2. Продажбата към Турция;
Какво разбирате под износ чл. 28  от ЗДДС ли???
Клиентът ми е Египетска фирма, данъчно задължено лице - чл. 21 ал. 2 от ЗДДС.
Аз съм доставчик (Българска фирма регистрирана по ДДС)  на инженерингови услуги.

Въпросът ми е в коя клетка  на ддс декларацията трябва да бъде посочена сумата и в коя клетка на дневника за продажбите?

Имам следният документ издаден ми от властите в Египет, с който се потвърждава , че: ---  получателят извършва стопанска дейност, независимо, че същият не притежава идентификационен номер за целите на ДДС или друг подобен данък!  Следва да се приеме, че получателят е данъчнозадължено лице. !!!

Благодаря Ви!

От тук следва, че попадам в чл. 21, ал.2 - Благодаря Ви!
Здравейте,
Клиентът ми е Египетска фирма.
Аз съм доставчик (Българска фирма регистрирана по ДДС)  на инженерингови услуги.
Как да разбера или какво трябва да проверя за да знам дали КЛИЕНТЪТ ми е " данъчно задължено лице, съгласно определението в ЗДДС " ???
 (Клиентът ми няма регистрация VAT номер -  в нито една държава членка)!