Какво трябва да се направи в този случай?
Здравейте,

получен е аванс за износ за Сърбия през.м.02.26, а реалния износ се случи в м.03.26. Фактурата за получения аванс включва ли се в дневника по ДДС за м.02.26 като фактура за износ?