Получен аванс за износ

01.04.2026, 12:42 533 5

01.04.2026, 12:42
Публикации: 3 / 0
Здравейте,

получен е аванс за износ за Сърбия през.м.02.26, а реалния износ се случи в м.03.26. Фактурата за получения аванс включва ли се в дневника по ДДС за м.02.26 като фактура за износ?
#1 | 01.04.2026, 13:02
Публикации: 358 / 61
Не е трябвало да издавате авансова фактура.
#2 | 01.04.2026, 13:17
Публикации: 32 / 6
Когато, преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2, 3 и 4, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането), с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка. В тези случаи се приема, че данъкът е включен в размера на извършеното плащане
При Вас е износ и се издава фактура, която се включва в м.0.26
#3 | 01.04.2026, 13:22
Публикации: 3 / 0
Какво трябва да се направи в този случай?
#4 | 02.04.2026, 12:37
Публикации: 358 / 61
Включете си фактурите в месеците на издаване в графата за износ. Реално нямате данъчен казус, тъй като са без ддс. Евентуално някакви разлики при засечки с Агенция Митници /малко вероятно и по-скоро при по-големи суми/. Тогава ще обясните и няма да имате неблагоприятни последствия.
#5 | 02.04.2026, 12:50
Публикации: 3 / 0
Благодаря!
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група