1
Съгласно чл. 12, ал. 1 ЗСч, счетоводната информация се съхранява в предприятието в следните срокове:
Ведомости за заплати – 50 години.
Счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.
Т.е.всички счетоводни документи/без ведомостите/с дата 2014 г вече могат да се унищожават.
Има ли нормативни изисквания за процедурата по унищожаването им- заповед,комисия,протокол-опис на унищожените документи,метод на унищожаване?
Ведомости за заплати – 50 години.
Счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.
Т.е.всички счетоводни документи/без ведомостите/с дата 2014 г вече могат да се унищожават.
Има ли нормативни изисквания за процедурата по унищожаването им- заповед,комисия,протокол-опис на унищожените документи,метод на унищожаване?
2
Данъци и счетоводство » Разчети за осигуровки на собственик ЕООД
21.02.2025, 11:07Здравейте,
повече от 6 г ,предишният колега,е осчетоводявал разчетите за осигуровки на собственика на ЕООД/като самоосигуряващо се лице/ по дебита на с-ка 498
ДТ 498 Други .дебитори
Кт 461 Социални и здравни осигуровки
В края на годината е приключвал дебитното салдо на с-ка 498 за сметка на неразпределената печалба
ДТ 122 Неразпределена печалба
КТ 498 Други дебитори.
Считам,че това е неправилно
Първо ,част неразпределената печалба,трябва да се разпредели като дивидент,да се начисли/плати данък дивидент и от чистата сума на дивидента да се приспадне /покрие/дебитното салдо на с-ка 498 и остатъка/от дивидента/ да се изплати на собственика
Дт 122 Неразпределена печалба
Кт 425 Дивидент
Дт 425 Дивидент
Кт 4542 Данък дивидент
Дт 425:Дивидент
КТ 498 Други дебитори
За колко години назад мога да правя корекции/ако собственикът се съгласи/?
Ако не се съгласи на този вариант,какви санкции/глоби и лихви за забава/ да очаква?
Вие как процедирате,когато собствениците не искат вярно и точно прилагане на правилата?
повече от 6 г ,предишният колега,е осчетоводявал разчетите за осигуровки на собственика на ЕООД/като самоосигуряващо се лице/ по дебита на с-ка 498
ДТ 498 Други .дебитори
Кт 461 Социални и здравни осигуровки
В края на годината е приключвал дебитното салдо на с-ка 498 за сметка на неразпределената печалба
ДТ 122 Неразпределена печалба
КТ 498 Други дебитори.
Считам,че това е неправилно
Първо ,част неразпределената печалба,трябва да се разпредели като дивидент,да се начисли/плати данък дивидент и от чистата сума на дивидента да се приспадне /покрие/дебитното салдо на с-ка 498 и остатъка/от дивидента/ да се изплати на собственика
Дт 122 Неразпределена печалба
Кт 425 Дивидент
Дт 425 Дивидент
Кт 4542 Данък дивидент
Дт 425:Дивидент
КТ 498 Други дебитори
За колко години назад мога да правя корекции/ако собственикът се съгласи/?
Ако не се съгласи на този вариант,какви санкции/глоби и лихви за забава/ да очаква?
Вие как процедирате,когато собствениците не искат вярно и точно прилагане на правилата?
3
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Re: Въпроси за Декларации Обр.1, 3 и 6
16.04.2019, 08:22Зрравейте,
За първи път подавам декл. 6 - за месец 03.2019 г. Възнагражденията са изплатени на 31.03.2019 г.
В декл. 6 записвам период – 03.2019 ,код на плащане 5 .
дата на изплащане 31.03.2019 г, и дължимите осигурителни вноски ,които трябва да внеса до 25.04.2019 г
проблеми :
1.при запис на осиг.вноски – поевява се знак Х в червено .? нещо не е наред в кл.18 колона 1 ? Ако запиша дата 25.04.2019 – знак Х изчезва?
2.отворени за запис са само клетки от 10 до 14 – за осигурителни вноски
Клетка 16 колона 1 /удържан данък по чл. 42 от ЗДДФЛ/ не се отваря- не позволява запис?
Как да декларирам дължимия данък по чл. 42?
В следващата колона 2 ? период – 03.2019 ,код на плащане 8 дата на изплащане/начисляване 31.03.2019 г, последният календарен ден от месеца, през които данъкът е удържан
срок за внасяне до 25.04.2019
За първи път подавам декл. 6 - за месец 03.2019 г. Възнагражденията са изплатени на 31.03.2019 г.
В декл. 6 записвам период – 03.2019 ,код на плащане 5 .
дата на изплащане 31.03.2019 г, и дължимите осигурителни вноски ,които трябва да внеса до 25.04.2019 г
проблеми :
1.при запис на осиг.вноски – поевява се знак Х в червено .? нещо не е наред в кл.18 колона 1 ? Ако запиша дата 25.04.2019 – знак Х изчезва?
2.отворени за запис са само клетки от 10 до 14 – за осигурителни вноски
Клетка 16 колона 1 /удържан данък по чл. 42 от ЗДДФЛ/ не се отваря- не позволява запис?
Как да декларирам дължимия данък по чл. 42?
В следващата колона 2 ? период – 03.2019 ,код на плащане 8 дата на изплащане/начисляване 31.03.2019 г, последният календарен ден от месеца, през които данъкът е удържан
срок за внасяне до 25.04.2019