Нямам указания изпратени и затова се чудя с кое от двете.
Здравейте, след открита грешка в ГФО е подадена коригираща декларация в НАП и в НСИ.
Необходимо ли е и в АВ да бъде отразена промяната и с кое приложение Г2 или Ж1 ? :hmmm:
Много тълкувания по този въпрос казват, че повече от един протокол за година  от 999,00 лв е нарушение
Да внасяш пари в държавата е нарушение? :hmmm: Едва ли... :smile1:
Може ли да споделите поне едно тълкуване по този въпрос, тъй като аз доста често разпределям дивидент от 1000лв.
Не бързайте, хората не си дават зор, само на нас дават. Моето вече 2 месеца се обработва  :hmmm:
За да разберат ,че е СОЛ трябва да има представена декларация, за да не се правят удръжки.
След като от Общината са удържали осигуровки и данък, не включвайте облагаемия доход в Т1 и Т2,оставете го само в Приложение 3.
Здравейте, имам следният проблем, упълномощено лице съм с КЕП, удобрено мие заявлението от НОИ за подаване на ЕТ болничен, но когато вляза да подам  и напиша упълномощено лице,ЕИК на упълномощителя - не показва функциите за подаване
Здравейте, при мен беше по същия начин - одобрено ,но не показваше функции.
На следващият ден вече имах и подавам без проблем :smile1:
Така е да,но как процедираме,ако клиентът откаже да мине фактура за 2019г.през дневниците и след това КИ?Лично на мен ми се е случвал този вариант и при зададен въпрос към НАП как да се процедира,отговорът беше протокол за анулиране.
А основанието за анулиране е...?

Основанието е ,че фактурата не е отразена в дневника на купувача.
А след като не е стигнала до тяхното счетоводство как ще си отразят КИ при липса на фактура.
Не е ли по-добре да пуснете един протокол за анулиране на фактурата и да издадете нова .
Мисля,че всяко БТ работи по различна методика.Лично аз съм минала през по-голамата част от програмите.Никога не съм представяла болнични,но за промяната в графика ми беше обяснено,че тъй като няма как да се знае,че работникът ще бъде в болничен,трябва да се занесе в първия ден,от който е настъпила промяната/т.е първия ден,от който лицето е в болничен/.В отчетната форма се вижда от кога е започнал болничния и не съм имала проблем с това.
Да,има качества на електронен магазин.
Спиди,Еконт и други изпращат информация към  НАП.
Именно поради тази причина ,трябва ли да подаде декларация за онлайн търговия
Пропуснах да кажа,че ЮЛ не е регистрирано по ЗДДС.
Добър въпрос  :hmmm:
Собственикът не издава нито фактура,нито стокова разписка,нито има фискален бон.
Отива в Спиди и изпраща стоката от името на фирмата и съответно получава банков превод от Спиди.
Здравейте,ЮЛ има магазин за дрехи.Оказва се ,че има и уеб страница и е направил две продажби този месец по интернет,естествено в НАП няма подадена декларация за тази дейност.Приходите са постъпили по банковата сметка от Спиди.
1.Може ли сега да се подаде тази декларация,санкции ще има ли?
2.В месеците,в които няма такава продажба празен файл ли се подава до 15-то число или нищо?
17
Благодаря  :smile1:
18
ЮЛНЦ » Касов апарат
07.07.2021, 13:35
Здравейте,фирма нерегистрирана по ДДС закупува фискално устройство,чийто настройки са направени с начисляване на ДДС.Управителят не е обърнал внимание и е издавал касови бележки с начислен ДДС.Как може да бъде коригирана тази грешка? От фирмата доставчик на устройството са му казали,че не е проблем,че не е регистриран по ДДС така трябва да се пускат бележките,което звучи абсурдно.
Г3,декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч и декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър


Дължите осигуровки и подавате Д1,тогава когато фирмата започне дейност и в 7-дневен срок подадете декларация образец Окд5.