Да,един от дяловете да обере отклонението. Ако управителят е 1 и е  с 100% управление.  Не би следвало да има проблем. Естествено всичко това е подробно разписано и в протокола. Ако някой е подавал по този начин ,моля да сподели дали се приема.
Да,един от дяловете да убере отклонението. Ако управителят е 1 и е  с 100% управление.  Не би следвало да има проблем. Естествено всичко това е подробно разписано и в протокола. Ако някой е подавал по този начин ,моля да сподели дали се приема.
Здравейте!
 Относно превалутиране на капитала на дружествата...
Има ли някой случай с капитал /примерно 10лв разпределен в 5 дяла по 2 лева.  Превалутиран на 5,11€ в 4 дяла по 1,02€ всеки  и 1 дял по 1 ,03 €
За да се избегне промяна на капитала с този цент идващ от  /5 х 1,02=5,10€/ променям номиналната стойност на един от дяловете. Дали в Търговския регистър ще приемат това?
Това виждам като визуализирам контрол панел и не намирам указания път.


Може да пробвате това. Поне при мен  се получава така. /Това не променя факта ,че програмката не тръгва при мен/
Да, така е. По инструкция за инсталацията  това изискват.Но въпреки това не, се получава.
    Здравейте! 
При мен също НЕ тръгва програмата. От два дена се опитвам .... инсталира се но дава грешки и библиотеките са празни.  Прикачвам и снимка на основната грешка която ми дава. Нещо пропускам и не знам какво :hmmm:
Моля някои ако е имал проблем и се е справил да сподели!
Благодаря предварително!
Здравейте!
Работя с програмата на НАП за генериране на Дневници по ДДС . Прави ми впечатление съобщението което излиза :"Внимание! В справката стойностите,отнасящи се за данъчни периоди до 31.12.2025г са посочени в лева,а стойностите отнасящи се за данъчни периоди от 01.01.2026г са посочени в евро! Как го тълкувате Вие?
Ако имам една фактура за ел.енергия от м.12.2025 г дошла след срока за ДДС,следва да я подам в дневниците за м.01.2026г. Смятам,че трябва да я подам в дневниците с превалутирани суми. 
Това съобщение ме накара да се замисля....как е възможно в дневниците да има и суми в лева и суми в евро. Така изчисленото ДДС няма да бъде коректно... Как разбирате Вие това съобщение?
Протокола и в двата дневника се включва.
Здравейте,
Моля за мнение по следния въпрос:
ООД има в  сметка 112- "Допълнителни резерви" сума .(Произхода на доп. резерви  е следният: Фирма "Х" ЕТ има КТ салдо в сметка 107-Сметка на собственик  тоест средства които е дал на фирмата си и не си е върнал. ЕТ се прехвърля в ООД и тези средства отиват в сметка Допълнителни резерви.
Сега след приключена 2024г и подадени всички отчети вкл.към Търговски регистър клиента/Управител на ООД/ ми представя Вносна бележка /от касата на банка/и обяснение,че той е погасил задължение на фирмата си към контрагент със лични средства . Почетох доста и си мисля ,че СС 8 допуска  да използувам сметка Допълнителни резерви за да коригирам счетоводна грешка за минал период,без да влияя на финансовия резултат ./Не ми се ще да коригирам по веригата всички отчети за 2024г/. Примерно да се състави Протокол на общо събрание с което надлежно да се опише и разреши това да се случи и да взема счетоводни записвания 401/112 и 112/493-сметка на управител.
Моля някои ако може да ми помогне!
Здравейте!
Имам работник  на който ЕККАТЕ не е вярно,вероятно е техническа грешка на предишен колега. Чуденето ми е в ЕТЗ мога ли да го променя като избера ЦИТИРАМ:"Допълнително споразумение на основание чл.119 ,ал.1 от КТ или заповед чл.118,ал 3-за увеличение на трудовото възнаграждение".
Истината е ,че не откривам по-подходящо основание . Тоест мога да променя ЕККАТЕ само ако променям и друго нещо .Та си мисля да впиша   новото възнаграждение което е различно от това което виждам в ЕТЗ/защото измененията на възнагражденията не се вписваха до сега в НАП  с подаване на уведомления/. Какво мислите,някой сблъсквал ли се е ?
Мисля,че ако разхода е за възстановяване на дейността на вече съществуваща такава система ,би било разход и в гр.60. Но ако става въпрос за повишаване на ефективността на вече съществуваща система и с цел повече приходи например би трябвало да се увеличи стойността на ДМА.
Точно това следва да направите и да продължите, както сте решили. За миналите подавания на Д1/6 съм сигурна, че няма също да имате проблеми.
Хубав ден !  :smile1:
МНОГО Ви Благодаря на Вас и останалите които се включиха! Хубав  ден!
И в този ред на мисли - не бързайте да включвате 12.2023 в справката за 2024 преди да се убедите дали е или не е вече включен чрез Д1 и Д6 за 2023 г.
Точно така!  Както казват от диалога се ражда истината,много ми помогнахте....за което Ви Благодаря!
Мисля в справката за 2024 г да включа месеците от януари до ноември 2024. За да избегна повторението на м.12.2023г./общо единадесет месеца/
 А в справката за 2025 г. ще си тръгне от декември 2024г. до ноември 2025г./дванадесет месеца/
Поправете ме ако греша.
Да уточним, какво разбирате под "данъкът за м.12" - данъкът върху платеното през м.12 или начисления данък върху заплатите за м.12?
Датата 31.12.202. в колона 8 означава, че в тази колона е посочен данъка върху всичко ПЛАТЕНО през м.12.2024.  А щом е платено през м.12,2024, влиза в справката по чл. 73/6 за 2024 г.
Във образец 6 за м.12.2024г в първа колона с код 5 и дата 31.01.2025г посочвам ДОО,ДЗПО и ЗОВ за м.12.2024 г. Във втората колона с м.12.2024г  с код 8 и дата 31.12.2024г в поле 16  посочвам ДОД от м.11 който е платен през м 12.2024г
  Имате право... и вече съвсем се обърквам..... Декл.обр.6 за декември подавам в две колони като данъкът за м.12 във втора колона поле 16 с код 8 и дата 31.12.2024г
  Имате право... и вече съвсем се обърквам..... Декл.обр.6 за декември подавам в две колони като данъкът за м.12 във втора колона с код 8 и дата 31.12.2024г.  Всички осигурителни вноски ведно с ДОД плащам до 25.01 /в срока на подаване на обр-1 и 6.
Почти съм сигурна, че подаването на Справката чл.73/6 е обвързано и с подаването на Д6 за месец 12 с дата 31.12.2024 с код 8. Всъщност "провинението"  не е толкова страшно и е довело до плащане на ДДФЛ а декември по-рано от срока - още 01.2025 вместо 02.2025. И така е било всеки месец.
Ако желаете да промените начина на подаване би трябвало да видите какво има подадено и как за 12.2024 , за да не изпаднете наистина в несъответствие на подаване на данните. Дано успях да се изразя ясно.  :smile1:
  Имате право... и вече съвсем се обърквам..... Декл.обр.6 за декември подавам в две колони като данъкът за м.12 във втора колона с код 8 и дата 31.12.2024г