Мисля,че ако разхода е за възстановяване на дейността на вече съществуваща такава система ,би било разход и в гр.60. Но ако става въпрос за повишаване на ефективността на вече съществуваща система и с цел повече приходи например би трябвало да се увеличи стойността на ДМА.
Точно това следва да направите и да продължите, както сте решили. За миналите подавания на Д1/6 съм сигурна, че няма също да имате проблеми.
Хубав ден !  :smile1:
МНОГО Ви Благодаря на Вас и останалите които се включиха! Хубав  ден!
И в този ред на мисли - не бързайте да включвате 12.2023 в справката за 2024 преди да се убедите дали е или не е вече включен чрез Д1 и Д6 за 2023 г.
Точно така!  Както казват от диалога се ражда истината,много ми помогнахте....за което Ви Благодаря!
Мисля в справката за 2024 г да включа месеците от януари до ноември 2024. За да избегна повторението на м.12.2023г./общо единадесет месеца/
 А в справката за 2025 г. ще си тръгне от декември 2024г. до ноември 2025г./дванадесет месеца/
Поправете ме ако греша.
Да уточним, какво разбирате под "данъкът за м.12" - данъкът върху платеното през м.12 или начисления данък върху заплатите за м.12?
Датата 31.12.202. в колона 8 означава, че в тази колона е посочен данъка върху всичко ПЛАТЕНО през м.12.2024.  А щом е платено през м.12,2024, влиза в справката по чл. 73/6 за 2024 г.
Във образец 6 за м.12.2024г в първа колона с код 5 и дата 31.01.2025г посочвам ДОО,ДЗПО и ЗОВ за м.12.2024 г. Във втората колона с м.12.2024г  с код 8 и дата 31.12.2024г в поле 16  посочвам ДОД от м.11 който е платен през м 12.2024г
  Имате право... и вече съвсем се обърквам..... Декл.обр.6 за декември подавам в две колони като данъкът за м.12 във втора колона поле 16 с код 8 и дата 31.12.2024г
  Имате право... и вече съвсем се обърквам..... Декл.обр.6 за декември подавам в две колони като данъкът за м.12 във втора колона с код 8 и дата 31.12.2024г.  Всички осигурителни вноски ведно с ДОД плащам до 25.01 /в срока на подаване на обр-1 и 6.
Почти съм сигурна, че подаването на Справката чл.73/6 е обвързано и с подаването на Д6 за месец 12 с дата 31.12.2024 с код 8. Всъщност "провинението"  не е толкова страшно и е довело до плащане на ДДФЛ а декември по-рано от срока - още 01.2025 вместо 02.2025. И така е било всеки месец.
Ако желаете да промените начина на подаване би трябвало да видите какво има подадено и как за 12.2024 , за да не изпаднете наистина в несъответствие на подаване на данните. Дано успях да се изразя ясно.  :smile1:
  Имате право... и вече съвсем се обърквам..... Декл.обр.6 за декември подавам в две колони като данъкът за м.12 във втора колона с код 8 и дата 31.12.2024г
Благодаря Ви!
 Така ще постъпя. Освен това/за мое успокоение/ до сега никой не е реагирал за това ,че е било некоректно,вярвам няма да има реакция и за коректното :smile1:
Здравейте,
Според мен подайте информацията за 2024 година коректно, както е. Поне тя да е вярна. За другите периоди...Това ще трябва Вие да си го решите.

От там идва и объркването и несигурноста ми.Ако подам коректно трябва да подам информация от единадесет месеца вместо от дванадесет. Защото освен коректното ще трябва да махна и първия месец който е подаден миналата година/за да не стане повторение/
Здравейте,
Имам фирма в която предишният счетоводител е подавал справката по чл.73 ал.6 с код 101 за период м.01-м.12 ,при положение ,че обр.1 и 6 за м.12 е подаден в м. 01 на следващата година ,т.е. осигуровките са удържани в м.01.и Работните заплати за м.12 също са изплатени в м.01 /касово/на следващата година.

Редно е да севключи в справката това което е реално удържано и изплатено през годината.

С подаване на  чл.73 ал.6 за 2024 г ако сега се опитам да изправя несъответствието би следвало да взема информацията от единадесет месеца/от м.02.2024 до м.12.2024г/ за да не повтарям вече подадените данни за м.12.2023г в миналогодишната справка, изключвам също и удържаните осигуровки и изплатените заплати за м.12.2024 г защото те ще се удържат и изпратят през  януари 2025г.
Дилемата ми е: Дали ще сбъркам предприемайки това си действие? Как би засекла програмата на НАП това? Трябва да кажа също ,че до сега не е имало пробем от страна на НАП въпреки ,че с години са подавани така. Много ми се ще да се подават законосъобразно справките,но не съм сигурна как да постъпя.
Моля за мнението Ви!
Здравейте!
Моля да споделите опит и мнение.
БГ фирма регистрирана по ДДС иска да си закупи машина от Турция от фирма рег. по ДДС.
/Според мен в случая се издава протокол по чл.117 от ЗДДС който се включва в дневник покупки и дневник продажби./
Здравейте!
През м.06.2024г. е установено ,че е сгрешен контрагент в дневник покупки м.05.2024г. Освен това една от цифрите във номера на фактурите също е грешна ,останалите реквизити  и сумите са верни. Може ли да коригирам в дневника за м.06.2024г взимайки грешният контрагент/респективно целият ред от дневника  със знак - и правилният  със знак +?
Необходимо ли е отделно от това писменно да уведомя НАП за това.
Съгл. чл.126,ал3 от ЗДДС т.1 и 2 от това което разбирам  такава корекция е възможна и  е необходимо да се уведомят.  Но в сезона на отпуските да си предизвикам проверка заради техническа грешка си е неприятно.
Как постъпвате Вие?
Благодаря предварително!
Ако лицето има разрешение за работа,не би следвало да има проблем.Щом е с дългосрочно или постоянно пребиваване се осигурява както и Българските граждани. Мисля си ,че в 7 дневен срок се уведомява ИАГИТ за което има специална бланка /Уведомление за действително започване на работа на гражданин от трета държава
(чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ)/.

Здравейте!
Моля за мнение...
Издадена ни е фактура Дубликат при покупка на стоки разносна търговия. Казват ,че поради прекъсване на обхвата се получавало така и няма проблем.
Може ли да се включи в дневниците  по ДДС фактура дубликат? И задължително ли е съгл. чл.58ал.2 от ППЗДДС да се уведоми писменно НАП за това?
Здравейте!
Питането ми е следното:
При болничен издаден от дата 02.01.2024г. обхващащ периода от 27.12.2023 до 29.01.2024г. колко дни според вас ще бъдат за сметка на работодателя 2 или 3 ?
Първите два дни са в м.12.2023г въпроса е дали в януари да има още 1 ден или не?
В предвид промените от 01.01.2024г. според мен би следвало  щом болничният е с дата на издаване след 01.01.2024г дните да са два,но не съм на 100 % сигурна. Моля помагайте!
Да, правилно.

На практика с ОКД5 регистрирате самоосигуряващо се лице и подавате Д1 с код за вид осигурен 12.
Благодаря ВИ!
Да,като осигурен по ДУК е с код 10.
Самоосигуряващ е с код 12 без значение дали полага личен труд или не.Поне така мисля.
Здравейте !
Във връзка с тази тема ,да попитам и аз...
За да премине от ДУК към самоосигуряване трябва да се подаде ОКД5. Предполагам това може да се случи и след 31.01.2024г./който е срока за промяна в осигуряването/или греша?
И в декл.обр.1 вече работещият собственик отново ли е с вид осигурен  12 както и когато е само осигуравяне като собственик/управител ?