Осигурителния доход съм попълнила.
Сега ги преместих в колона 3. Осигуровките са на минимума. В колона 5 посочих личния труд и сега се получи сума 3033 положителна в годишния осигурителен доход. Данък няма, в чл 73 няма посочен, а личния труд е изплащан всеки месец по 250 лв.
Здравейте,
за да не отварям друга тема бих искала да попитам, че абсолютно блокирах от два дена. СОЛ с изплатен личен труд за няколко месеца в размер на 3000 лв , подадени в чл 73 има осигуровки 3500лв. Попълвам Таблица 1 и 2 и в Таблица 1 колона  въвеждам осигурителния доход, на който дължи осигуровки / за 2025 това е минимума/. В колона 5 въведох облагаемия доход/личния труд/ тези 3000лв разделени на 12месеца и получих  годишен осигурителен доход, върху който се внасят окончателни осигурителни вноски отрицателна сума. На този изплатен личен труд не трябва ли да има платен от фирмата дод? В този случай не излиза ли, че сме надплатили осигуровки? Благодаря за съдействието, на който се включи .
Здравейте, мога ли да помоля някой да ми изпрати образец на декл 1 за 2005г. Не мога да я намеря никъде.
От тук съм си сваляла тези указания.
А в случай, че продавам автомобил, за който не съм ползвала ДК  под балансовата стойност начислявам ли ДДС с протокол?
Аз бих я декларирала и съответно в обясненията да обясня, че е отписана. Знаеш ли за какво могат да се заядат.
 Обърках се. Въпросът ми е има ли как да коригирам тази лихва за 2024 и защо не излиза цялата сума за плащане а само 116лв?
Здравейте, за да не правя нова тема бих искала да попитам. Корпоративният данък ми е 3076 лв, авансовите вноски внесени за 2024- 750лв общо. В момента дължа лихва около 1100лв, сега обаче ми излезе като задължение 116лв лихва, ако подам декларация за увеличение на авансовата вноска за 2025, защото пак съм декларирала 250лв ще изчезне ли лихвата?
Благодаря ! Но по този член се изисква връщане, а и НАП искат да докажем понесени загуби. Има ли опция да се оформи като вид финансиране в сметка 705 или 709 и да увеличи прихода естествено, на който ще платим данък
Здравейте, да повдигна темата. Дружество има нужда от средства. Собственикът безвъзмездно предоставя сума, как документално да го оформя? Не желае увеличение на капитала. Няма да е договор за ВФП, няма и да е заем, за да ползвам бланка, съвет?
Напротив, подлежим. Дерегистрирах фирма януари, защото прагът беше 166 и от НАП ми казаха да следя, стане ли 100 отново трябва да се регистрирам
Към днешна дата колко е прага? До преди да приемат бюджета беше 166 000хил, сега е приет, но не е публикуван. Някой има ли информация, да не изпуснем срока за регистрация.
Здравейте,
Имаме сключен договор за финансов лизинг за закупуване на автомобил, фирмен, от който остават още няколко вноски. Заведен я като актив. Управителят продава автомобила и ме уведомява месеци по-късно. Купувачът е физическо лице. Единственото, което имам при мен е тристранният договор между продавача, купувача и лизингодателят за прехвърляне на оставащите вноски. Мога ли сега да издам фактура на физическо лице? Стойността й трябва да е първоначалната вноска+лизинговите вноски-начислени амортизации ли ? За първи път се сблъскам с такъв казус, ще съм благодарна при съдействие от някой с повече опит.
Здравейте, имам едно питане и за да не отварям нова тема бих искала да ползвам тази. Имам регистрирано физическо лице по ДДС след продажба на имот. Не извършва дейност като търговец. Сега трябва да подадем декларация въпросът ми е в нея трябва ли да декларирам тази продажба или просто нулева?
ОК, като са осчетоводени в банката, къде са отишли по дебита?
Щом има неплатено по 401 и всичко е ок с банката, значи има някъде надплатено по 401.
Пуснете червена операция за 401/503 през 2023 с каквото е грешното и една черна с 401/503 с вярното разнасяне. Не влияе на оборотите и няма значение за годишния отчет.

Благодаря!
Имам аналитичност по 401. Пускам ОВ за сметка 401 и виждам кредитни салда на повечето доставчици. Пуснах хронология на 503 , сравних с извлеченията и виждам, че са платени. Т.е плащанията е трябвало да бъдат обвързани с конкретните фактури. А като не са обвързани програмата няма как да знае по кой фактури от доставчика са тези 200лв ,например, и въобще не ги приспада от 401. В 503 всичко се засича по извлечение. Глупавото е, че и въобще не са засичани салда между контрагенти към 31,12. Аз в момента ги засичам и се натъквам на тези неприятни казуси.