Благодаря :smile1:
Така и направих - подготвих я, утре ще пусна и нея по пощата.
Здравейте,
днес подадох по пощата ГДД, заедно с отчетите на ЕТ. Пуснах и годишната декларация 6 на хартия, но не съм поставила в плика протокол и сега се чудя дали е фатално, дали нещо трябва да правя или да оставя нещата така.
Дайте мнения, моля:)
А когато договорът за наем е между две физически лица, какъв документ следва да приложи наемодателят в своята ГДД? Наемателят издава ли някакъв документ?
Днес са платени заплати и осигуровки за м.12.2013 г.  Д6 я правя в две колони - в първата задавам код 5, месец 12.2013, осигуровките и дата на изплащане - 10.01.2014 г. Във втората колонка - код 8, 01.2014 г. и дата 31.01.2014г. Подавам Д1 и Д6(с двете колонки) в срок до 25.01.2014 г.  Дали е правилно?!
Ако сте изплатили заплатите, дори да не сте внесли осигуровките, си подавате Д6 , като включвате и данъка в нея.
Няма друго мнение - за да "позеленее" касата трябва да има повече приходи. Съответно обаче и ДДС за внасяне ще се увеличи. Но друг начин няма.
Ще използвам темата да попитам и аз:)
СОЛ за 2012 не е внасял осигуровки и не съм пускала Д1. На 30.04. 2013 с подаването на Д6 си внесе всички задължения. Обаче съм пропуснала да му подам Д1 за всички месеци от миналата година. Сега как трябва да процедирам?! Подавам си редовни Д1 за всеки месец по отделно? Възможно ли е да отнеса и някоя глоба?
 :wink1: Мъжът ми придобива 3/4 от апартамента чрез дарение, а останалата 1/4 сме я придобили чрез покупко-продажба по време на брака. Затова е така странна собствеността.
Да се включа и аз - със съпругът ми отдаваме под наем един апартамент на физическо лице. Мъжът ми притежава 7/8 от апартамента, аз 1/8. Чудя се дали и двамата да декларираме доход спрямо размера на притежаваните части, или да пусна декларация само на мъжът ми за целия доход. Реално ще се внесе целия данък. Става дума за много малка сума и ми се струва излишно да пускам 2 декларации. Вие как бихте постъпили?
11.2012 g- 22 раб. дни - 800.00
12.2012 г- 15 раб.дни + 3 дни отпуск- 799,99 (15 дни- 666,66 и 3 дни- 133,32)
01.2013 г -18 раб.дни + 4 дни отпуск- 775.75 (18 дни-654.55 и 4 дни-121.20)
02.2013 г - 19 раб.дни и 1 ден отпуск- 792.73 (19 дни-760.00 и 1 ден 32.73)

Може ли някой да коригира отгоре как е вярното
м.12.2012 - 133.32 лв.
м.01.2013 - 145.46 лв
м.02.2013 - 40.00 лв.
Е, да, ама той е изплатил и заплатите - в такъв случай не е ли редно да декларирам и данъка?
Кажете ми, моля, какво да правя в следната ситуация - запатите за м.02 са начислени  изплатени днес, осигуровките не са внесени. Има ли право работодателят на това? И аз как да процедирам с Д1 и Д6? 
За мое съжаление обаче май само продажбите на сок, айрян и боза са патента дейност. Приходите от производството и реализацията на закуските се облагат по общия ред. Май съм забъркала каша  :'(
Здравейте:)
Нещо пак се притесних и да се консултирам. През 2012 г. правих отчета и декларацията на една баничарница - закуските се пекат на място, продават се в обекта, продават боза, сок, айрян. Има подадена  патентна декларация за павилион. Всичко добре, но съм попълнила само Приложение 7 и Справките за годишното изравняване на осигуровките. Приложение 2 не съм попълвала. Като съм си открила грешката сега, как да процедирам? За 2011 г. не е обложена печалбата от производството и продажбата на закуските.......
Мене и Д6 ме притеснява. Чудя се дали да ги пускам с данъка тогава, когато реално за конкретния месец справката се окаже чиста.
Лошото е, че осигуровките за м.януари не са платени:(А е посочено, че заплатите са изплатени. А сега като се внесе някаква сума, тя ще покрие стари задължения и реално в справката осигуровките за м.януари няма да са платени, а заплатите ще са изплатени.
Платени са януарските и затова съм декларирала данъка... Нещо много се омотах тук :(
А как сте изплатили заплати за януари, без да сте платили тези за предишните 6 м.?

Ами мисля, че това не е проблем. За мен по-неприятно е това, че осигуровките не се превеждат на време:(

Защо не превеждате за най-стария период главницата и лихвата, като предвиждате и още малко лихва за два дена отгоре за времето от превода докато се завери сметката на НАП? Направете пробен превод и вижте как ще бъде отразен по справката.


А Д6 с декларирания данък според справката на НАП ли да подавам, т.е. тогава когато там се изчисти задължението, тогава пускам и Д6?!
Другото, което ме притеснява са лихвите. Сега гледам главници, превеждам тях и пускам Д6 с код 3. Обаче като покрият лихвите, ще се окаже, че осигуровките не са изцяло платени, пък са изплатени заплати....