Помагайте, моля :give_rose:
Изпотих се с една фирма, която не е внасяла осигуровки от 6 месеца. Утре искат да внесат част от задълженията. Подавала съм до преди 01.01.2013 Д6 с код 2. Сега за м.01.2013 г. подадох Д6 с код 5 и декларирах и данъка, защото реално заплатите са изплатени. Сега задълженията ще се погасяват по реда на възникване. В същия ред да процедирам и с Д6 с код 3 за миналата година, нали? Чистя осигуровки, декларирам данък. Правилно ли разсъждавам?
Моля, дайте мнение!
Имам следния случай: Лице ми представя болничен лист за периода 18.01.2013-31.01.2013 вкл. Лицето няма необходимия стаж за изплащане на обезщетение.Основната заплата е 360.00 лева. ЗА отработените 12 дни начислявам 196.36 лв. За първите 3 дни, които са за сметка на р-л - 34.36 лв.,които са необлагаеми. Осигурителният доход е 230.72 лв. .Останалите 7 дни ги разглеждам като неплатен отпуск и за тях работодателят внася само здравна вноска в размер на 5.35 (66.82х8%).
Правилно ли е това? И после как разпределям дните в Д1?
В кл.16 не трябва ли да е 02284, т.к.лицето е назначено на 4 часа?
Имам няколко въпроса.
Лице на 4 часа е било в неплатен отпуск през целия м.януари 2013 г. т.е. 22 работни дни. За това лице се дължат само 16.80 лв. ЗОВ. Какво трябва да напише в Д1, в полето "Вид осигурен" и после в поле 16 и 16.4?
Моля, за съвет. При МОД 560.00 лв. за съответната длъжност и трудов стаж 20 години - възможно ли е да назнача работника на 510.00 лв. С класа осиг.доход става 571.20 . До сега все така съм правила, но все пак да поискам и вашето мнение.
Да, в тр.договор си се записва 8 часов работен ден, петдневна раборна седмица, но можете да преминете и на сумарно изчисляване на работното време.
И аз мисля, че става дума за неначислени заплати до 25-то число. При неплатени до 25-то, начислявам на 25-ти, подавам си Д1 и Д6, без включен данък. Когато се изплатят заплатите и се удържи данъка, се подава и още една Д6 вече само с неговия размер. Аз така направих.
Да, така смятам и аз. Ще подам годишната Д6 и тогава ще ги платя. Дано не възникне някакъв проблем.
Аз имам друг проблем. Имам два месеца в началото на миналата година, за които не са платени осигуровките, а са подадени още тогава Д1. За момента това не излиза като задължение и ако сега ги платя ще си останат като надплатени. Остава да ги платя, след като подам Д6. Тогава би трябвало да се видят като неплатени. Или да ги платя и пак да подам Д1.
Договор за наем между две физически лица, подписан на 01.10.2012 г. За миналата година има изплатени 3 наема. Какво и кога следва да подаде получателя на дохода?
А хипотетично - какво се случва, ако се изплатят заплатите за м.12.2012 на 10.01.2012 г. На 25.01. се подаде Д1 и Д6, но осигуровките и данъка не се внесат? И след като заплатите за изплатени, дори данъка да не е внесен, трябва да се включи в Д6 до 25.01.2012?
Мисля, че е най-важно ДДС да е точно толкова, колкото е написано във фактурата.
Аз бих я подала така, както е написана.
Да, Д6 преди съм ги пускала с код 2, защото не са внесени осигуровките, съответно официално не са изплатени и възнагражденията, не е удържан и данъка. Сега смята да почне да си чисти кашата и да ми създаде на мен такава:(
Ясно ми е, че плащанията ще си отидат към най-старото задължение, но грешно ли ще е да пускам Д6 с код 3 за последно възникналите задължения, при положение, че парите ще покриват по-старите?
Имам въпрос - имам фирма, която не е внасяла осигуровки от края на 2011 г. Пускала съм Д1 и Д6 с код 2. Сега искат да почнат да плащат. Ясно е, че плащанията ще бъдат отнасяни към най-старото задължение. Но на мен ми се иска да пускаме Д6 в обратен ред, т.е. да внасяме суми, които по размер отговарят на последно възникналите задължения и да подаваме декларации за тях.  И Д6 за стари години си се подава със старите кодове, нали?
Подава се в НАП, където е регистриран получателя на дохода.
Аз платила, неплатила данъка, ще я подам до 10.01.2013 г. Само не знам къде - имам ЕТ, фирмата е регистрирана в един град. Там е и постоянният адрес на собственика. Обектът, където се осъществява дейността и за който се плаща наем и съответно се удържа наем е в друг град. Преди данъка го превеждах по сметката на НАП, където се намира обекта? А сега къде да подам декларацията?