Здравейте, колеги,
имам следния въпрос, за чийто отговор, четох какви ли не мнения:
Ако лице е осигурено на 4 часа, здравните осигуровки за работодателя след третия ден от болничния на 210 лева ли се изчисляват или на 420? Според мен не зависи от часовете ,т.е. трябва да е на 420 лв.  Ясно никъде не е записано..... Моля за вашето мнение. Благодаря предварително!!!!
Здравейте, колеги,
имам следния казус:
Получавам фактура - invoice от румънска фирма, регистрирана по ддс в Румъния за комисонна. До тук добре. Но стойността на фактурата е в лева, ДДС нула /не е начислено/ и основание за това чл. 133, ал.2.
Какво е това ВОП ли е?
Прочетох члена, ок, но въпроса ми е, как да го осчетоводя за ддс-дневника.
Благодаря предварително!
Няма значение от броя на отработените дни! Тъпо е, но дължиш цялата сума като за пълен месец.
Благодаря много за бързия отговор!!! :thumbup:
Да фирмата, ще заплаща наема - има сключен договор с наемодателя - физ. лице.
А може ли така:
Правя си анекс към договора, увеличавам възнаграждението, внасям му данъка, но ги превеждам директно в сметката на наемодателя, без да влизат в сметката на изп.директор? :smile1:
Здравейте, имам следния въпрос:
Имам лице на ДУК, осигурено на максималния осиг. доход - Изпълнителен директор. Взето е решение да му се плаща квартирата от фирмата.
Как да оформя това: Възнаграждение в натура ли е? И да му удържам 10% данък вурху дохода /сумата на наема/?
Като представителни ли да го дам???
Ще се радвам ако някой ми даде идея как да го оформя, най-правилно?
 :smile1:

 
Прочетете заглавието на темата  :wink1:
Благодаря все пак!!!
Колона 18?????????????
Да, обаче в колона 22 е написано Дан.основа на доставки на услуги по чл.21 ал.2, с място на изпълнение на територията на ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, а държавата получател не е членка на ЕС.  И сумата на колоната, генерира VIES-декларация. Няма да е тази колона....според мен.
Ок, съгласна съм, а в коя колона на дневника за продажби???
чл.21 ал.2. Услугата е за достъп до корпоративна информационна система, чрез Интернет.
Няма никаква връзка,  с глава трета от ЗДДС.
Здравейте, имам следния въпрос?
Регистрирани сме по ЗДДС, издавам фактура за услуга с  място на изпълнение извън България т.е.  в страната на получателя, което е регистрирано лице по ДДС в тази друга страна.
Не начислявам ДДС, какво основание да напиша във фактурата и в коя колона ДДС дневника за продажбите ще влезе???
Да обаче, в мейла има само получени суми в сметката, колко и   какво погасяват не е ясно... влезте в системата...