Ако ЗП продава от търговски обект му е необходим касов апарат, но ако ЗП продава на търговски обект, то тогава не е необходим КА.
Необходим ли е касов апарат при продажба на мед на търговски обекти за удостоверяване плащането в брой на ЗП, нер. по ЗДДС, с 60% разходи за дейността?
Какъв документ е нужен при продажба на мед(буркани) от ЗП на търговски обекти като плащането е в брой: фактура, договор за покупко-продажба с вписана разписка за получената сума от ЗП?
Благодаря.
интересно защо не е достъпна и с ПИК-код - откакто чрез него е осигурен достъп до данъчно-осигурителната сметка изобщо не се налага упълномощаване /нотариално/ за същата услуга чрез КЕП, така че няма да е особено популярна тази услуга

А с ПИК-код възможно ли е подаване на месечна справка-декларация?
Първи вариант

Редакция, Личен Картон, Данни за заплата 
прозорчето в дясно
Добавяне на променлива, Възнаграждения и надбавки, Отработени нощни часове


Втори вариант
Бързи промени в Личния картон - Групови начисления - Отработени нощни часове

Успех :good:
В личния картон, данни за заплата.
Не можете ли да ги редактирате ръчно?
Ще чакаме да се появи.
03.2014 след консултация със счетоводна къща по съмнение за грешка, която се оказа налице, ни изкараха четири листа задължения за осигуровки и лихви (парите отивали по единна сметки и погасявали глобата

Не стана ясно каква точно е грешката.

Счетоводителят е виновен, че Вие имате глоба за неподадена декларация, която не сте платили в срок?
Счетоводителят е виновен, че имате лихви за неплащането на глобата в срок?
Счетоводителят е виновен, че през 2013г. въведоха единната сметка?
Счетоводителят е виновен, че плащанията през 2013г. са покривали старите Ви задължения?
Счетоводителят е виновен, че не се е сетил той да ги плати вместо Вас?
Аз го подавам чрез фирмата , в която е осигурен..

Не чрез фирмата, в която е осигурен, а от ДЗЛ ФЛ с ЕГН.
Подадох заявления по ел.път на 15.03. Нямам входящ №, но току-що проверих и всичко е прехвърлено.
А получихте ли някакъв отговор/вх.№ преди да бъде извършено прехвърлянето?
И защо решихте, че е грешка?

Погледнете и чл.55(2) ЗКПО, както и СС4.
SBR, правилно, според мен.

delphine, и аз така мисля.

Аз си мисля за данъка по чл.42 ЗДДФЛ, който е надвнесен.

За януари, е удържан през месец февруари. Срокът за внасянето му е до 25ти март.
Платежните - само осигуровки за януари, без данък.
Д6 - само осигуровки за януари без данък.


За февруари - срок до 25ти март.
Платежните - осигуровките за м.февруари и данъка, удържан през м.февруари.
Д6 - осигуровките за м. февруари и данъка, удържан през м.февруари.

И така няма да има надвнесен данък, и сумата в платежните ще е равна на сумата в Д6.

Или греша някъде?



Напротив - осигуровките ще бъдат за м.януари,

данъкът е удържан през м. януари.
Но периода на протокола ще бъде за м.януари.

Елена, за предходния пост - забавих се с публикацията.

Ето пак се получи  :blush:
Интересно дали през м.02.2014г. ще може да подадем една Д6 с две колони  - една за осигуривките за Януари и една за данъка удържан през месец Януари ?


Аз мисля така да подавам.