Колеги, 14- ти идва - какво мислите ? Ще декларирате ли по това указание ползване за лични цели?
Колеги,  моля за  помощ:
търговците на едро/посредници/ при продажба на горива на едро, при които плащаанията са по банков път и нямат  продажби в брой с  касов  бон от ЕКАПФ трябва ли да подават данни - дневни отчети към НАП за реализираните продажби?
    Много благодаря, и за съм на това мнение-по-скоро като факторинг  НАП  го счита за цесионера, но аз  няма да намислявам ДДС /ке рискувам/ - с отчети за продажба като освоб.сделки ще осчетоводя.   
Понеже и в двете дружества трябва да отразя /правилно ли ще е /:
1. Тогава би трябвало с по-голямата сума /цялата сума/ на вземането да направя статията при цедента - примерно 1 000
2. Цесионера пък издава към цедента  за задържаното възнаграждение - 100лв. примерно
Прави се прихващане и тогава 900 лв.  отговарят на превода, който цесионера е направил към цедента, а именно 900лв.
Правилно ли е така???
Колеги МОЛЯ ЗА ПОМОЩ:
Цедента издава ф-ра или отчет за продажбите-за цесията - освоб.финансова услуга - ясно...
НО ЦЕСИОНЕРА - издава ли фактура за възнаграждението - то е % от сумата - т.е това е разликата м/у сумата, която ще събере от длъжника и тази която ке преведе на цедента.
Въпроса ми е - цесионера издава ли за % , който задържа за себе си  фактура и облагаема с ДСС ли е????
Колеги, Моля за помощ:
Транспортна услуга от БГ доставчик рег. по ДДС  се фактурира на БГ клиент рег.по ДДС - но транспортна е Б-я-Турция -  освобод.доставка по чл.30 ал.1 от ЗДДС нали??
В коя колона се отразява № 19 ли  - в освобод.доставки и ВОП ли?
Трябва ли да ползвам частичен данъчен кредит на покупките и в кой месец - в текущия или в края на годината и как образувам коефициента?

 Колеги моля за помощ! Съдружник излиза от ООД - изплаща му се дела чрез ДМА.
Моля поправете ме! Трябва да има пазарна оценка на ДМА нали? Изчисляването на дела за изплащане ясно...,
1. ДДС трябва в/у пазарната цена на ДМА да се начисли нали? А фактура издава ли се и на кого? Още повече, че има Споразумение , в което пише че, съдружника изисква ликвид.му дяла чрез  ДМА  да се изплати чрез нотар.прехвърляне на фирма "Х"
2. При положение, че  стойноста на ДМА  е различна от изчисления по Баланс ликвид.дял  как процедираме?
Благодаря колеги, и аз така мисля-ще си приспадам всичко, което дължа по  парагр.110000 - ДДС,ЗДФЛ, авансов данък 2015 - до изчерпването на надвнес.корп.данък...
    Колеги, имам надвнесени авансови вноски по Корпоративен данък печалба по ГДД 2014 - не искам възстановяване по банкова сметка, а по чл.169 ал4 от ДПОК - прихващане-това мисля да чекна в ГДД 2014. 
Но искам дължимите авансови вноски за 2015 да прихващам оттози надвнесен данък печалба. Доколкото знам няма да мога, а   ще се погасяват съответно по последователността  хронологичната на задълженията -  както е описано в ДОПК - 1/ месечинте задължения към центра.бъджет 2/ социални и здравни-както ще се декларират и  ще се дължат хронологично-чрез Декл.6  или Декл.чл. 55 февруари, март....
Дайте съвет? Как да процедирам?
Единственото ми притеснение е заради това, че управителя няма възнаграждение.
Моля Ви колеги, СПЕШНО!    Адвокат-своб.професия, който се самоос. и подава декл.чл.55 за аванс.данък  като физ.лице свободна професия за хонорарите които получава като физ.лице,  в същото време  е и  УПРАВИТЕЛ В АДВОК.ДРУЖ-ВО КЪДЕТО Е И СЪДРУЖНИК. НЕ ПОЛУЧАВА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. Дейността на адвок.дружество се извършва на практика  от него,  адвок.друж-во си издава ф-ри на клиентите, а за реализираната печалба се облага с корпор.данък и при разпределение на дивидент друж-вото внася и данък в/у дивидента.   Адвоката има  договор за управление,  който не е вписан в ТР, защото адвок.друж.се създ.по Закона  за адвокатурата и нямат вписване в ТР /няма определено възнаграждение/.  Въпроса ми е: при това положение извършените от него разходи по командировки, когато  са пряко свързани с дейността на друж-вото-като гориво, наем автомобил признават ли се? Има ли право на дневни пари за командировките?  Задължен ли е да  си  изплща възнаграждение за личен труд в друж-вото /дружеството освен него има и още един съдружник/ МОЛЯ ВИ ЗА ВАШЕТО СТАНОВИЩЕ!
      Моля Ви колеги, СПЕШНО!    Адвокат-своб.професия, който се самоос. и подава декл.чл.55 за аванс.данък  като физ.лице свободна професия за хонорарите които получава като физ.лице,  в същото време  е и  УПРАВИТЕЛ В АДВОК.ДРУЖ-ВО КЪДЕТО Е И СЪДРУЖНИК. НЕ ПОЛУЧАВА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. Дейността на адвок.дружество се извършва на практика  от него,  адвок.друж-во си издава ф-ри на клиентите, а за реализираната печалба се облага с корпор.данък и при разпределение на дивидент друж-вото внася и данък в/у дивидента.   Адвоката има  договор за управление,  който не е вписан в ТР, защото адвок.друж.се създ.по Закона  за адвокатурата и нямат вписване в ТР /няма определено възнаграждение/.  Въпроса ми е: при това положение извършените от него разходи по командировки, когато  са пряко свързани с дейността на друж-вото-като гориво, наем автомобил признават ли се? Има ли право на дневни пари за командировките?  Задължен ли е да  си  изплща възнаграждение за личен труд в друж-вото /дружеството освен него има и още един съдружник/ МОЛЯ ВИ ЗА ВАШЕТО СТАНОВИЩЕ!
Има резон - за транспорта  получаваме ф-ра от доставчика по общия ред и по този ред продължава по веригата ДДС-то,   а стоката-зърно си  е по спец.ред  за облагане до крайния потребител - в случая , когато той обаче той  износител на зърно досега бюджета му възстановяваше ДДС - сега вече незнам , но предполагам зависи дали ще продава на рег.по ДДС в ЕС  или нерег.лице ....
 Аз съм в същата ситуация - мисля да си платя семинар, който ще разглежда спец.ред на облгане с ДДС и ще е  точно в тази връзка,  защото  говорих с НАП  - не можаха да ми отговорят на този въпрос!?
Нека да дискутирамеконкретно "обратното начисляване" на ДДС при търговия със зърно  - кажете ми същото ли е както при ВОП-овете т. е начисляваме и в Дневника на продажбите и в Дневника на покупки ли?  и  също какво правим със съптстващите разходи  - ДДС по транспорт и съхраняване на зърното?

 :hi: