1
Здравейте, ами да ползван е данъчен кредит за построяване на сградата , правото на строеж е за построяване ФЕЦ на покрива ... всички разходи / нот. такси , местни данъци и такси / са за сметка на приемателя. Оценка пазарна няма , и освен да пусна една фактура с ДДС с данъчна основа данъчна оценка, която единствено е упомената в нотариалния акт като излезе разрешението на строеж , вие какво ще кажете , какво да направя пред този свършен факт вече ?
2
Данъци и счетоводство » Отстъпено право на строеж между ЮЛ безвъзмездно
09.05.2022, 11:10Здравейте колеги, сега разбрах че управителя на едно ЮЛ е преотстъпил право на строеж на негов приятел - друго ЮЛ безвъзмездно през 04/2022 година и двете ЮЛ са рег. по ДДС. Четох че е освободена доставка до изваждане Разрешение на ползване . Сега за април да пускам ли нулева фактура с нулево ДДС ? И като е безвъзмездно ....... после при Разрешение за строеж изобщо трябва ли да пускам фактура с каква данъчна основа ..... данъчната оценка ... ?
Благодаря , но хич не съм наясно с тези неща !
Благодаря , но хич не съм наясно с тези неща !
3
Данъци и счетоводство » Re: Внесени, но недекларирани вноски през 2020
01.06.2021, 13:46Ако данъкът е по-голям от 5000 то в системата автоматично ще се приспаднат тези 5000 и задължението ще бъде в намален размер. Няма за какво да има лихва.
Благодаря, delphine данъка е по голям доста, то в другите месеци си има авансови вноски, но тази съм забравила да я променя, тогава мога ли да я сметна в ред 18 на ГДД , защото в системата на НАП в справки за задължения и плащания излизат само декларирани и внесени и тази сума си стои като надвнесена някъде ....
4
Данъци и счетоводство » Внесени, но недекларирани вноски през 2020
01.06.2021, 11:27Колеги, сега откривам че на една от фирмите имам преведена авансово вноска за 5000 лева през 08/2020 , но съм забравила да подам по чл.88 от ЗКПО за промяната и ....... сега като подавам ГДД по ЗКПО не мога да я включа на ред 18 -Направени авансови вноски.... но после като превеждам
данък печалба по ГДД ще си я приспадна нали ? И естествено ще има и лихва....... В смисъл да не се изгуби тази сума......
данък печалба по ГДД ще си я приспадна нали ? И естествено ще има и лихва....... В смисъл да не се изгуби тази сума......
5
Данъци и счетоводство » Re: диблирани номера на фактури за продажба
14.05.2021, 15:45Сигурно изпушвам вече в петък следобед, след толкова ДДС та- получателя в момента не ме интересува , аз съм издателя и ето това ме притеснява :Документът се описва и в дневника за покупки на издателя във файл "POКUPKI.ТХТ" на издателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак."
Аз съм издателя :
1. фактура с грешен дублиран номер /23.03 -100 лева ддс в дневник продажби - Справка декларация за м.05 /2021
2. фактура с верен номер / 01.05. +100 лева ддс в дневник продажби - Справка декларация за м.05 /2021
резултат за ддс през май 2021 -0
Ако тези от март ги включа и в покупки със -100 лева с грешен номер - тогава какъв ще е резултата за 05/2021 -100 лева ддс - това не е коректно за мен ! Отделно че как 453/2 ще включа в покупки ?
Аз съм издателя :
1. фактура с грешен дублиран номер /23.03 -100 лева ддс в дневник продажби - Справка декларация за м.05 /2021
2. фактура с верен номер / 01.05. +100 лева ддс в дневник продажби - Справка декларация за м.05 /2021
резултат за ддс през май 2021 -0
Ако тези от март ги включа и в покупки със -100 лева с грешен номер - тогава какъв ще е резултата за 05/2021 -100 лева ддс - това не е коректно за мен ! Отделно че как 453/2 ще включа в покупки ?
6
Данъци и счетоводство » Re: диблирани номера на фактури за продажба
14.05.2021, 11:17"Документът се описва и в дневника за покупки на издателя във файл "POКUPKI.ТХТ" на издателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак."
Нещо се обърках,...... защо в дневник за покупки на издателя ..... анулираните със знак " -" в дневник за продажби и с коригираните номера .... пак в продажби със знак + "
Нещо се обърках,...... защо в дневник за покупки на издателя ..... анулираните със знак " -" в дневник за продажби и с коригираните номера .... пак в продажби със знак + "
7
Данъци и счетоводство » диблирани номера на фактури за продажба
14.05.2021, 09:46Здравейте, имам дублирани номера на фактури от една фирма, са се объркали около 15 номера от март и април 2021 се дублират със такива от 2018 година, но вече са подадени ДДС- та , ........ и сега колеги как да процедирам ? Анулирам дублираните , издавам нови с дата от месец май, за всяка фактура се пуска протокол за анулиране за мен и клиента........ и в Справка за месец май ........продажби има веднъж със знак минус анулираните и коректните , нали така ?
Благодаря предварително!
Благодаря предварително!
8
Данъци и счетоводство » Корекция на митническа декларация
13.04.2021, 15:43Здравейте, имам следния проблем и благодаря на всички, който ще се отзоват
През 02/2021 имам МД за внос от Китай, платено е ДДС, но тя беше със статут проверка, но аз я осчетоводих и влезе в ДДС дневниците , сега със закъснение разбирам че тази декларация е анулирана и вече има нова с режим "митническо складиране" . И сега как да действам . Тази анулираната да я сложа със знак - в 03/2021 в дневника за покупки ? или в дневника за продажби ..... А по новата не се дължи ДДС нали така и тя трябва ли да присъства в ДДС декларация , най вероятно стоките ще се реекспортират .... и ддс ще го искаме след ревизия ...... но сега как да действам ?
През 02/2021 имам МД за внос от Китай, платено е ДДС, но тя беше със статут проверка, но аз я осчетоводих и влезе в ДДС дневниците , сега със закъснение разбирам че тази декларация е анулирана и вече има нова с режим "митническо складиране" . И сега как да действам . Тази анулираната да я сложа със знак - в 03/2021 в дневника за покупки ? или в дневника за продажби ..... А по новата не се дължи ДДС нали така и тя трябва ли да присъства в ДДС декларация , най вероятно стоките ще се реекспортират .... и ддс ще го искаме след ревизия ...... но сега как да действам ?
9
Данъци и счетоводство » Сгрешена митническа декларация
11.12.2020, 19:32Здравейте колеги, открих днес че с програмата която работя, когато съм контирала МД през 06/2020 - случва ми се рядко по следния начин :
Дебит
457 - с данъчната основа от МД
453/1 - ддс по МД
304- мито по МД
Кредит 457
В справка декларация ДДС за 06/2020 в данъчна основа е влязло и митото , ддс -то е коректно ! Какво да правя как да коригирам основата ? С + и минус сега в периода, който съм го открила или да го оставя? Някой с повече опит в МД да съдейства със съвет ако може Благодаря на всички !
Дебит
457 - с данъчната основа от МД
453/1 - ддс по МД
304- мито по МД
Кредит 457
В справка декларация ДДС за 06/2020 в данъчна основа е влязло и митото , ддс -то е коректно ! Какво да правя как да коригирам основата ? С + и минус сега в периода, който съм го открила или да го оставя? Някой с повече опит в МД да съдейства със съвет ако може Благодаря на всички !