1
Здравейте.
Имам следния казус: Пред мен стои Kaufvertrag, издаден в Германия с пълни данни на фирмата купувач и подробно описан предмет на сделката- лекотоварен автомобил, стойност на сделката и празен ред на ДДС (без отбелязано основание на типовата бланка).
И ето какво ме притеснява: Информацията за продавача (автокъща) е 2 печата, от които почерпих инфо за част от името на фирмата (без ВАТ №), адрес и тел. В нета излизат 3 активни сайта, следователно автокъщата работи добре и не е случаен пропуск неиздаването на фактура по този договор. Липсва и име на физическо лице- МОЛ.
Изписах известните ми данни в германския търговски регистър : http://www.registrat.de/ - няма открити резултати.
Да търся фактура, след като и двете страни са доволни от сделката: парите и МПС-то са сменили собствениците- едва ли.
Мисля, че нямам основание да включвам този непълен документ в дневници. А достатъчен ли ще ми е да заприходя ДМА ?
Ще съм благодарна, ако споделите опит.
Имам следния казус: Пред мен стои Kaufvertrag, издаден в Германия с пълни данни на фирмата купувач и подробно описан предмет на сделката- лекотоварен автомобил, стойност на сделката и празен ред на ДДС (без отбелязано основание на типовата бланка).
И ето какво ме притеснява: Информацията за продавача (автокъща) е 2 печата, от които почерпих инфо за част от името на фирмата (без ВАТ №), адрес и тел. В нета излизат 3 активни сайта, следователно автокъщата работи добре и не е случаен пропуск неиздаването на фактура по този договор. Липсва и име на физическо лице- МОЛ.
Изписах известните ми данни в германския търговски регистър : http://www.registrat.de/ - няма открити резултати.
Да търся фактура, след като и двете страни са доволни от сделката: парите и МПС-то са сменили собствениците- едва ли.
Мисля, че нямам основание да включвам този непълен документ в дневници. А достатъчен ли ще ми е да заприходя ДМА ?
Ще съм благодарна, ако споделите опит.
2
Данъци и счетоводство » Re: лизинг и ф-ра по ддс 2014
28.01.2015, 20:19При купуване тел.на лизинг без първоначална вноска
Издадена фактура за телефон на лизинг:
20
4531
/401
Плащане:
401/50
По договор за лизинг:
401/159-общата ст-ст (дан.осн. и ДДС по горната ф-рата)
625/159 договорената обща лихва
Ежемесечно(във ф-ра за разговорите е включен и лизинга):
159/401-месечна вноска
401/50 -месечна вноска
159/401-мес.лихва
401/50 -мес.лихва
621/625-мес.лихва намалява общата
в края на периода(изплащане), при промяна лих.%
625/159 при увеличаване
159/625 при намаляване
Аз така го правя Имам отделен запис за редовете в ежемесечната фактура и ДДС-то си е на място.
Издадена фактура за телефон на лизинг:
20
4531
/401
Плащане:
401/50
По договор за лизинг:
401/159-общата ст-ст (дан.осн. и ДДС по горната ф-рата)
625/159 договорената обща лихва
Ежемесечно(във ф-ра за разговорите е включен и лизинга):
159/401-месечна вноска
401/50 -месечна вноска
159/401-мес.лихва
401/50 -мес.лихва
621/625-мес.лихва намалява общата
в края на периода(изплащане), при промяна лих.%
625/159 при увеличаване
159/625 при намаляване
Аз така го правя Имам отделен запис за редовете в ежемесечната фактура и ДДС-то си е на място.
3
Данъци и счетоводство » Re: процедура ДДС
13.01.2015, 12:26Благодаря !
4
Данъци и счетоводство » Re: процедура ДДС
13.01.2015, 00:52Здравейте.
Моля за съвет. В СД по ДДС имам подадени:
м.08. 428.90 внесени
м.09. 6612.65 за възстановяване
м.10. 6253.48 за внасяне, приспадам 6612.65 = 359.17 за възстановяване
м.11. 6153.96 за възстановяване, като подавам СД не попълвам кл.80 и прил.6
м.12. 217.75 за внасяне (?)
За съжаление това не е всичко.
В справката за м.10, правилно съм приспаднала сумата, но остатъка за възстановяване 359.17 съм нанесла в кл.71 и вече е ефективно внесен.
Доста прочетох, но не съм сигурна дали процедурата ми по възстановяване приключва в м.11. и след като не съм попълнила кл.80 и не съм подала прил.6 трябва да си поискам сумата с искане за прихващане по чл.129
или в м.10. съм в първи период до м.12., което означава, че сега е момента за кл.80 и прил.6
А как ще поправя некоректната информация в декларацията за октомври?
Какво ще стане с тези внесени 359.17лв.? За тях със сигурност искане по 129?
Ще съм ви благодарна за отговор.
Моля за съвет. В СД по ДДС имам подадени:
м.08. 428.90 внесени
м.09. 6612.65 за възстановяване
м.10. 6253.48 за внасяне, приспадам 6612.65 = 359.17 за възстановяване
м.11. 6153.96 за възстановяване, като подавам СД не попълвам кл.80 и прил.6
м.12. 217.75 за внасяне (?)
За съжаление това не е всичко.
В справката за м.10, правилно съм приспаднала сумата, но остатъка за възстановяване 359.17 съм нанесла в кл.71 и вече е ефективно внесен.
Доста прочетох, но не съм сигурна дали процедурата ми по възстановяване приключва в м.11. и след като не съм попълнила кл.80 и не съм подала прил.6 трябва да си поискам сумата с искане за прихващане по чл.129
или в м.10. съм в първи период до м.12., което означава, че сега е момента за кл.80 и прил.6
А как ще поправя некоректната информация в декларацията за октомври?
Какво ще стане с тези внесени 359.17лв.? За тях със сигурност искане по 129?
Ще съм ви благодарна за отговор.