Процедура ДДС

04.12.2014, 12:24 225910 202

#160 | 04.12.2014, 12:24
Публикации: 6411 / 1143
При тази ситуация м.10.2014 няма как да е "първи" период, защото е деклариран данък за внасяне.

Според посочените данни м.10.2014 е бил "втори" период след възникването на процедура през м.08.2014 и е трябвало да извършите прихващане. Ако го бяхте извършили, щеше да остане невъзстановена сума за м.09.2014, от който щеше да започне нова процедура и тогава м.09.2014 би бил "нулев" по Вашата терминология.

Но сега, според мен, имате приключила процедура през м.10.2014 без направено прихващане от Ваша страна с единствена възможност да искате или не възстановяване на кредита от месеците август и септември по реда на чл. 129 от ДОПК.

Нова процедура ще започне да тече в месеца, в който излезнете на възстановяване.
#161 | 04.12.2014, 12:28
Публикации: 7 / 0
А какво се е случило с ДДС-то за м.октомври?

Подадена е Декларацията, но не е попълнена клетка 70, а вместо нея клетка 71 със сумата за внасяне от 10.2014.
#162 | 04.12.2014, 12:31
Публикации: 7 / 0
При тази ситуация м.10.2014 няма как да е "първи" период, защото е деклариран данък за внасяне.

Според посочените данни м.10.2014 е бил "втори" период след възникването на процедура през м.08.2014 и е трябвало да извършите прихващане. Ако го бяхте извършили, щеше да остане невъзстановена сума за м.09.2014, от който щеше да започне нова процедура и тогава м.09.2014 би бил "нулев" по Вашата терминология.

Но сега, според мен, имате приключила процедура през м.10.2014 без направено прихващане от Ваша страна с единствена възможност да искате или не възстановяване на кредита от месеците август и септември по реда на чл. 129 от ДОПК.

Нова процедура ще започне да тече в месеца, в който излезнете на възстановяване.

Благодаря!

Според Вас дали НАП ще си приспаднат тогава двете суми от 08 и 09.2014 от задължението на дружеството?
#163 | 04.12.2014, 12:36
Публикации: 301 / 51
Няма да си приспаднат нищо без да подадете искане за прихващане и възстановяване по реда на чл. 129 от ДОПК.
#164 | 04.12.2014, 12:46
Публикации: 7 / 0
Няма да си приспаднат нищо без да подадете искане за прихващане и възстановяване по реда на чл. 129 от ДОПК.

Благодаря!

Не ми се ще да предизвиквам ревизия, така че халал да са им.
#165 | 04.12.2014, 12:53
Публикации: 6721 / 675
Така и не отговорихте на въпроса ми какво се е случило с ДДС-то за внасяне за м.октомври. Посочихте къде какво е попълнено, но не казахте дали сумата е внесена.
За 400 лева чак пък ревизия.
#166 | 04.12.2014, 13:00
Публикации: 7 / 0
Така и не отговорихте на въпроса ми какво се е случило с ДДС-то за внасяне за м.октомври. Посочихте къде какво е попълнено, но не казахте дали сумата е внесена.
За 400 лева чак пък ревизия.

Не е внесено.
Първо исках да разбера вариантите и после да преценя дали до го внасям.
Дружеството така или иначе има задължения над 2000лв. и в момента не може да ги погаси.
#167 | 04.12.2014, 13:06
Публикации: 6721 / 675
Дружеството има задължения над 2000.00 лв. и Вие с лека ръка пратихте 425 лв. на "боклука"?
Как може да кажете "халал да им са"?
Подавайте искане и посочете да се прихванат.
#168 | 04.12.2014, 13:18
Публикации: 7 / 0
Дружеството има задължения над 2000.00 лв. и Вие с лека ръка пратихте 425 лв. на "боклука"?
Как може да кажете "халал да им са"?
Подавайте искане и посочете да се прихванат.

Благодаря Ви за съвета.
#169 | 13.01.2015, 00:52
Публикации: 4 / 0
Здравейте.

Моля за съвет. В СД по ДДС имам подадени:
м.08. 428.90 внесени
м.09. 6612.65 за възстановяване
м.10. 6253.48 за внасяне, приспадам 6612.65 = 359.17 за възстановяване
м.11. 6153.96 за възстановяване, като подавам СД не попълвам кл.80 и прил.6
м.12. 217.75 за внасяне (?)
За съжаление това не е всичко.
В справката за м.10, правилно съм приспаднала сумата, но остатъка за възстановяване 359.17 съм нанесла в кл.71 и вече е ефективно внесен.
Доста прочетох, но не съм сигурна дали процедурата ми по възстановяване приключва в м.11. и след като не съм попълнила кл.80 и не съм подала прил.6 трябва да си поискам сумата с искане за прихващане по чл.129
или в м.10. съм в първи период до м.12., което означава, че сега е момента за кл.80 и прил.6
А как ще поправя некоректната информация в декларацията за октомври?
Какво ще стане с тези внесени 359.17лв.? За тях със сигурност искане по 129?

Ще съм ви благодарна за отговор.
#170 | 13.01.2015, 07:38
Публикации: 6411 / 1143
Трябва да си поискате по 129 и некоректно внесения данък за възстановяване от октомври, и резултата от приключилата през ноември процедура - общо 6872,30 лв.

А в декларацията за октомври не се налага да поправяте нищо, защото клетка 71 не поражда никакви последствия от данъчен характер. Аз изобщо не я попълвам след въвеждането на единната сметка.
#171 | 13.01.2015, 12:26
Публикации: 4 / 0
Благодаря !
#172 | 28.01.2015, 11:04
Публикации: 16 / 0
Здравейте!Имам следния казус:
м.10.2014-2870.65 за внисане и весена сума ДДС
м.11.2014-614.87 за възстановяване ДДС
м.12.2014-560.29 за възстановяване ДДС
м.01.2015-1125.02 за внисане ДДС
мога ли да приспадна сумите от 11и 12 тъй като спазвам процедурата и нямам да внисамДДС,ще останат50.14 не прихванати Поздрави!
#173 | 28.01.2015, 11:20
Публикации: 6721 / 675
Много интересно се изразявате - "внисане на ДДС":)
Може да приспадните сумите за възстановяване от м.11 и м.12.
Трябва да попълните необходите клетки за това.
Остава ви сума за възстановяне в размер на 50.14 лв., която може да поискате от НАП.
За тази цел трябва да посочите сумата за възстановяване в кл.80 и да попълните приложение № 6.
Може да оставите сумата за бонуси на НАП, но да не се объркате в следващите месеци.
#174 | 28.01.2015, 14:08
Публикации: 9729 / 1664
А защо трябва да си иска петдесетте лева? Нали ще са останали само от декемврийската СД. Няма ли да може да си ги приспадне от ДДСто за февруари? Ако тогава има да внАся повечв, разбира се.
#175 | 28.01.2015, 14:08
Публикации: 6721 / 675
Ооооо, да бе:)
Нова процедура от м.12.
Няма нужда от приложение № 6.
#176 | 28.01.2015, 18:09
Публикации: 16 / 0
Благодаря за отговорите,а 50-те лева ще ги дарим на НАП,че те горките не им стигат приходите
#177 | 29.01.2015, 08:08
Публикации: 6721 / 675
Благодаря за отговорите,а 50-те лева ще ги дарим на НАП,че те горките не им стигат приходите

Предполагам, че прочетохте всички отговори.
Няма да се наложи да дарявате каквото и да е.
С тези 50 лева започва нова процедура от м.декември, която ще приключи с ДДС-то за м.февруари.
#178 | 02.02.2015, 09:06
Публикации: 97 / 1
Здравейте
В ноември имам ДДС за възстановяване
Декември и януари -нулеви СД
В януари само попълвам кл.80  и приложение 6 ?
Благодаря. Нещо се обърках от тази празна декларация
#179 | 02.02.2015, 09:19
Публикации: 6721 / 675
Да
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група