1
Значи осчетоводявате тази единствената МД.
Благодаря за съдействието!
2
Данъци и счетоводство » Re: Митническа декларация
09.04.2026, 15:57Да, имам три отделни. Имам и една обща на никоя няма вноса разрешен...има имейл в, който пише: Приложено ви изпращаме митническа декларация за внос с МРН .......... за освободена пратка.
Декларацията е за целите на Вашата счетоводната отчетност.
И аз до сега не съм срещала такива сборни декларации без вноса разрешен затова уточних, че е с DHL.
Декларацията е за целите на Вашата счетоводната отчетност.
И аз до сега не съм срещала такива сборни декларации без вноса разрешен затова уточних, че е с DHL.
3
Данъци и счетоводство » Re: Митническа декларация
09.04.2026, 13:00Стоките ни са освободени без да е платено...едните на 12ти, другите на 18ти, третите на 24ти. Транспорта е с DHL и те са представители на митница. Всички стоки са получени и на 1во число от следващия месец е издадена МД за дължимо ДДС по, която и е платено. Ако може да ме насочите къде да прочета, защото досега не съм попадала на такъв случай. Стандартно винаги е било идва стока на митница, плащат се налозите и чак тогава имаме митническа декларация с номер, дата...
4
Данъци и счетоводство » Митническа декларация
09.04.2026, 11:34Здравейте, имам няколка вноса през март, стоката е освободена и всеки от тях има МД. Но ДДС е внесено ефективно април по една обща МД с дата 01.04. Коя МД и кога се включва в дневниците според вас? Общата с цялата сума или отделните за всеки внос. Според мен е логично да е общата в дневниците за м.04, тъй като по нея е направено плащането, но така ли е? Ако може и насока къде да прочета по темата.
Благодаря!
Благодаря!
5
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Re: Личен труд на СОЛ
20.02.2026, 16:14Много благодаря за подробния отговор!
Ще му изплатя и декемрви, наистина ще е по-удобно.
Ще му изплатя и декемрви, наистина ще е по-удобно.
6
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Личен труд на СОЛ
20.02.2026, 14:57Здравейте,
Моля за мнение и помощ по въпрос за СОЛ.
СОЛ в ЕООД се осигурява на високия процент без личен труд. Има командировки, сключва сделки, работи си с пълна сила. Според мен за да се признаят всички разходи, които действително са свързани с дейноста, най-малко трябва да има личен труд.
Ако сега направя корекция на подадените Д1 за 2025 и добавя сума личен труд, примерно до размера на платените осигуровки, плати се данъка, дали мога да съм спокойна, че направените разходи ще се признават в пълен размер?
Технически така ли трябва да се случи - Корекция на Д1 за всеки месец с код К само за това лице целите суми, които трябва да са. Коригираща Д6 с код8 за всеки месец с новата сума на данъка за всички(СОЛ+служители), но дали ще стане електронно..
При тази корекция брутната сума за положен труд ще е разход за дружеството, а осигуровките продължават да са си за лицето. В декл. по чл. 50 ще се подаде сумата получена от личен труд, ще се изравнят осигуровки(в момента немога да преценя ще има ли доплащане, нещо съвсем се обърках) и ще има Д6 с код 13 за сумите за годината.
Сега ще трябва да го декларирам в чл.73, ал.6 с доход от януари до ноември, както на служителите, а декември догодина.
За 2026 г, кой ще е най-оптималния вариант за дружеството като се има предвид, че СОЛ иска да се осигурява на минималния праг?
Ами това е...прочетох доста неща, надявам се че съм ги разбрала правилно.
Благодаря на всички, които ще се влючат. Всяка насока ще ми е полезна!
Моля за мнение и помощ по въпрос за СОЛ.
СОЛ в ЕООД се осигурява на високия процент без личен труд. Има командировки, сключва сделки, работи си с пълна сила. Според мен за да се признаят всички разходи, които действително са свързани с дейноста, най-малко трябва да има личен труд.
Ако сега направя корекция на подадените Д1 за 2025 и добавя сума личен труд, примерно до размера на платените осигуровки, плати се данъка, дали мога да съм спокойна, че направените разходи ще се признават в пълен размер?
Технически така ли трябва да се случи - Корекция на Д1 за всеки месец с код К само за това лице целите суми, които трябва да са. Коригираща Д6 с код8 за всеки месец с новата сума на данъка за всички(СОЛ+служители), но дали ще стане електронно..
При тази корекция брутната сума за положен труд ще е разход за дружеството, а осигуровките продължават да са си за лицето. В декл. по чл. 50 ще се подаде сумата получена от личен труд, ще се изравнят осигуровки(в момента немога да преценя ще има ли доплащане, нещо съвсем се обърках) и ще има Д6 с код 13 за сумите за годината.
Сега ще трябва да го декларирам в чл.73, ал.6 с доход от януари до ноември, както на служителите, а декември догодина.
За 2026 г, кой ще е най-оптималния вариант за дружеството като се има предвид, че СОЛ иска да се осигурява на минималния праг?
Ами това е...прочетох доста неща, надявам се че съм ги разбрала правилно.
Благодаря на всички, които ще се влючат. Всяка насока ще ми е полезна!
7
Данъци и счетоводство » Re: Даден заем от собственик на ЕООД
20.06.2025, 10:11Благодаря за включването!
8
Данъци и счетоводство » Даден заем от собственик на ЕООД
19.06.2025, 17:53Здравейте,
Моля за помощ със следната ситуация, която за мен е нова.
ЕООД е създадено 2023 с дейност отдаване на автомобили под наем. През 2023 собственика дава заем на ЕООДто за закупуване на автомобил. Има договор за заем с определена главница и лихва(7.3%). Вноската по погасителен план е 1600 лв./ главница+лихва/
За полученият заем е взета операция 503/159. Всеки месец се прави превод по вноската и е взимана операция 159/503 с цялата сума по погасителния план.
Няма разчет със собственика. Няма отчетени разходи за лихви.
През 2024 г. същата ситуация се повтаря. Заем с договор, но лихвата е 6.14%, как би се погледнала намалената лихва?
Сега проблема е какво да правя, защото фирмата сега идва при мен и трябва да я приключа.
Според мен заема трябва да се отчете като разчет със собственика, вноската да се раздели на главница да погасява разчета и лихвата да си върви на разход. Права ли съм, не знам.
Ако в 2024 г. разделя вноските, какво да правя с направените вече през 2023 г. погасявания?
Струва ми се голяма каша, може и да греша.
Всяко мнение и насока ще ми е полезно, за което ви благодаря.
Моля за помощ със следната ситуация, която за мен е нова.
ЕООД е създадено 2023 с дейност отдаване на автомобили под наем. През 2023 собственика дава заем на ЕООДто за закупуване на автомобил. Има договор за заем с определена главница и лихва(7.3%). Вноската по погасителен план е 1600 лв./ главница+лихва/
За полученият заем е взета операция 503/159. Всеки месец се прави превод по вноската и е взимана операция 159/503 с цялата сума по погасителния план.
Няма разчет със собственика. Няма отчетени разходи за лихви.
През 2024 г. същата ситуация се повтаря. Заем с договор, но лихвата е 6.14%, как би се погледнала намалената лихва?
Сега проблема е какво да правя, защото фирмата сега идва при мен и трябва да я приключа.
Според мен заема трябва да се отчете като разчет със собственика, вноската да се раздели на главница да погасява разчета и лихвата да си върви на разход. Права ли съм, не знам.
Ако в 2024 г. разделя вноските, какво да правя с направените вече през 2023 г. погасявания?
Струва ми се голяма каша, може и да греша.
Всяко мнение и насока ще ми е полезно, за което ви благодаря.
9
Данъци и счетоводство » Re: ддс по фактура от Китай
18.01.2023, 12:47Стоката ще пристигне с митническа декларация и нея ще включите в дневника.
10
Данъци и счетоводство » Увеличение на капитала на ЕООД
18.01.2023, 12:13Здравейте,
моля за мнение!
ЕООД има натрупана неразпределена печалба част от, която няма да бъде разпределена в дивидент (приблизително 100х). Дружеството е регистрирано със символичен капитал и през годините натрупва активи. Едноличният собственик иска да се увеличи капитала за сметка на неразпределената печалба. Необходимо ли е да се доказва стойността на активите, напр. стойноста на собствен офис към момента на взимане на решението? Ако с приемането на отчета за 2022г. се вземе и решение за увеличението в какъв срок трябва да се впише и каква трябва да бъде последователността на вписванията?
Благодаря!
моля за мнение!
ЕООД има натрупана неразпределена печалба част от, която няма да бъде разпределена в дивидент (приблизително 100х). Дружеството е регистрирано със символичен капитал и през годините натрупва активи. Едноличният собственик иска да се увеличи капитала за сметка на неразпределената печалба. Необходимо ли е да се доказва стойността на активите, напр. стойноста на собствен офис към момента на взимане на решението? Ако с приемането на отчета за 2022г. се вземе и решение за увеличението в какъв срок трябва да се впише и каква трябва да бъде последователността на вписванията?
Благодаря!
11
Данъци и счетоводство » Обявяване на ел. магазин в НАП
16.08.2022, 12:09Здравейте, моля за коментар по старата тема с ел. магазини и регистрацията им в НАП.
В случай, че ел. магазин, който до сега не е имал задължение да се регистрира в НАП вземе решение да започне да приема неприсъствени плащания, извършвани с дебитна или кредитна карта коя дата за начало на работа на ел. магазин посочва? Датата на която ел. магазин ще започне да приема неприсъствени плащания или датата на, която фактически е заработил преди 2-3 или 5 год.? Не откривам да е коментиран този случай.
Благодаря!
В случай, че ел. магазин, който до сега не е имал задължение да се регистрира в НАП вземе решение да започне да приема неприсъствени плащания, извършвани с дебитна или кредитна карта коя дата за начало на работа на ел. магазин посочва? Датата на която ел. магазин ще започне да приема неприсъствени плащания или датата на, която фактически е заработил преди 2-3 или 5 год.? Не откривам да е коментиран този случай.
Благодаря!
12
Благодаря!
13
Здравейте, СОЛ получава писмо да направи корекция на декл.1 за 2020/2021, защото е декларирало осигуряване на високия процент, но е подавало декларации и е внасяло на ниския. Тази корекция води след себе си и декл. 6 и гдд, те в какъв срок трябва да се коригират или трябва да е едновременно? До сега не ми се е случвала такава ситуация... Благодаря!
14
Данъци и счетоводство » Re: Лихви по банков заем в ГДД
19.04.2022, 13:41Благодаря!
Осчетоводена е за разход, и според мен не би трябвало да участва никъде. Попълних табличката за да видя как ще излезе, получената разлика е отрицателна...
Осчетоводена е за разход, и според мен не би трябвало да участва никъде. Попълних табличката за да видя как ще излезе, получената разлика е отрицателна...
15
Данъци и счетоводство » Лихви по банков заем в ГДД
19.04.2022, 10:45Здравейте, моля за помощ по следния въпрос.
ЕООД има банков заем (ипотечен), който се плаща регулярно главница и лихва. Лихвата как, къде и трябва ли да се опише в ГДД?
Благодаря!
ЕООД има банков заем (ипотечен), който се плаща регулярно главница и лихва. Лихвата как, къде и трябва ли да се опише в ГДД?
Благодаря!
16
Данъци и счетоводство » Re: Декларация банкова сметка
25.10.2021, 11:39Благодаря ви!
Отбелязах я в справка декларация, но по неясни за мен причини пак искат декларация.
Отбелязах я в справка декларация, но по неясни за мен причини пак искат декларация.
17
Данъци и счетоводство » Декларация банкова сметка
25.10.2021, 11:03Здравейте,
Въпроса ми е лаишки, но ще възстановявам ДДС за първи път. Декларацията за банкова сметка в свободен текст ли е или има бланка? Ако има бланка къде да я намеря, че нищо не откривам. Много благодаря!
Въпроса ми е лаишки, но ще възстановявам ДДС за първи път. Декларацията за банкова сметка в свободен текст ли е или има бланка? Ако има бланка къде да я намеря, че нищо не откривам. Много благодаря!
18
Данъци и счетоводство » Re: Отчетена продажба на по-висока стойност
14.05.2021, 15:02Да, има вземане. В ГДД трябва ли да се покажат в увеличение?
19
Данъци и счетоводство » Отчетена продажба на по-висока стойност
14.05.2021, 14:42Здравейте,
През м.08 и м.09/2020 има отчетена продажба към население с отчет за извършени продажби. За някои от артикулите клиентите са използвали отстъпка (общо за около 20 лв.), но в отчета са отразени с редовна цена, ДДС е начислено и платено Ясно е, че няма да има плащане, а и не искаме да има. Как е най-правилно да се изчисти остатъка по клиента?
Благодаря!
През м.08 и м.09/2020 има отчетена продажба към население с отчет за извършени продажби. За някои от артикулите клиентите са използвали отстъпка (общо за около 20 лв.), но в отчета са отразени с редовна цена, ДДС е начислено и платено Ясно е, че няма да има плащане, а и не искаме да има. Как е най-правилно да се изчисти остатъка по клиента?
Благодаря!
20
Данъци и счетоводство » Покупка на лек автомобил от ЕС
14.04.2021, 14:19Здравейте,
ЕООД регистрирано по ДДС иска да закупи употребяван лек автомобил от Белгия. Продавача е ДЗЛ, което ще издаде фактура на ЕООД-то. Автомобила ще се използва както за фирмени, така и за лични нужди.
Ако разсъждавам правилно трябва да се внесе ДДС с протокол по чл.117 (дейността на фирмата не позволява данъчен кредит), като при определяне на данъчната основа се включат всички документирани разходи за покупката на автомобила. Завежда се ДА с данъчната основа. Данък върху разходите ще се определя на 50% (за да се избегне писането на пътни листи), включително и на амортизацията. Признава ли се за разход цялата платена сума за автомобила? Има ли още нещо, което изпускам?
Благодаря на отзовалите се!
ЕООД регистрирано по ДДС иска да закупи употребяван лек автомобил от Белгия. Продавача е ДЗЛ, което ще издаде фактура на ЕООД-то. Автомобила ще се използва както за фирмени, така и за лични нужди.
Ако разсъждавам правилно трябва да се внесе ДДС с протокол по чл.117 (дейността на фирмата не позволява данъчен кредит), като при определяне на данъчната основа се включат всички документирани разходи за покупката на автомобила. Завежда се ДА с данъчната основа. Данък върху разходите ще се определя на 50% (за да се избегне писането на пътни листи), включително и на амортизацията. Признава ли се за разход цялата платена сума за автомобила? Има ли още нещо, което изпускам?
Благодаря на отзовалите се!