Вижте и ТЕРЕС. Тя работи в доста големи предприятия и то много години.
В годишната деклрация добре, но законодателя предвижда това да става
и при основния работодател с годишното уравнение.
Колеги, според чл.22В ал.(8) от ЗДДФЛ, трябва да се декларират обстоятелствата за
ползване на данъчните облекчения по този член с декларация по образец.
Знае ли някой за такава ? Вече наближава декември !
Според мен се издава новата бележка във всички случай
Колеги,
Разбрахте ли нещо от примера даден в указанията за НАП във връзка със сумираното отчитане на работното време ?

Нещо като че ли не са довършили или просто пак си измиват ръцете с тези указания.

Успешна година на всички
Здравейте колеги,

Възникна ми интересен въпрос.

Дали при навършване на поредната година за проф.опит на 15 число на месеца,
трябва да дам след 15 на лицето пари изчислени по новия процент или го прилагам (%)
от следващия месец ???

Не намирам някъде в норм.документи запис на това
Извинявм се, но не ми стана ясно от написаното по-горе, болничните изплатени от работодателя (3-те дни) според кой закон
трябва да ги включа в удостоверението ?
За наем спор няма. Проблема е с другите по чл.29
Съглсен съм.
В крайна сметка за мен е важно, че въпреки всичко осигурителните вноски
ще се изчисляват за периода в който лицето е работило по договора, а не само в
месеца в който се изплаща дадената сума по СИС.
Така е. Но въз основа на какъв документ да се попълни Д1 ?

Ако гледаме договора, той може да е за период 2 месеца. Плаща се веднъж с една сметка.
Как ще определиш вноските по нея ?

Най-важното до момента спред мен е че няма яснота относно начина на определяне на
осигурителните вноски и зачитането на осигурителния стаж поради отпадането на ПЕРИОДА
в СИС.
Все още НАП не се е произнесла по казуса. Мълчи и НОИ. А хората си плащат ли плащат !!!
Колеги помагайте !

Как се смяташе обезщетението за неизползван отпуск на държавен служител ???

Преди беше на база на средно годишния брой работни дни.
Но чл.24 ал.5 от Наредбата за служебното положение е отменен и това дали променя нещата ?
От НАП сътвориха поредната глупост.

Публикували са нов образец на Сметка за изплатени суми по чл.45 ал.4

Всичко щеше да бъде наред, НО в нея са забравили да посочат ПЕРИОД за сметката.

Не ми се мисли това до какво ще доведе. Само подсещам, че по сметките сеизплащат суми за периоди
по-дълги от 1 месец и вноски се изчисляват пропорционално.
Колеги,
С риск да бъда "оплют" още веднъж Ви казвам да спрете с анализите.

Попълва се Придобития доход по тримесечия. Мисля,че стана ясно още преди 4 дни.

Не разбирам защо трябва да въртите едно и също.
За последно по тази тема.

Както писах, обаждането бе от Кол центъра на НАП.

Вече всеки може да се обади там и да получи същия отговор. Дадени са им указания какво да говорят по този въпрос.

Това е на 100% вярно и е последно.
Колеги,
Днес най-сетне получих заветното обаждане (писах по-горе) от Кол центъра на НАП.

В бележката по чл.45 ал.4 се записва придобития доход по тримесечия и удържания данък.

Очаква се да излезе нова СИС и указания за попълване на тази прословута бележка.

Според мен вече може да издаваме бележки. Всичко е ясно

п.с. В бележката се записва само ЕИК 9 разряда или 10 за ЕГН
На тези от "КОЛ ЦЕНТЪРА" на НАП определено тези дни не може да им се вярва. И те не знаят какво да говорят.
Явно още не са ги обучили.
Специално по тази бележка се обаждах и докарах операторката до момент в който ми каза да изчакам
за да се консултира с някой. След това чаках 7 минути за да ми обещае да ми се обади на другия ден
т.е. ДНЕС. Нали се сещате колко ми се обади !!!

Да се надяваме, че до края на седмицата ще им кажат какво да говорят, за да могат хората
да получат нормална (еднаква за всички) информация.

Иначе в други случай помагат определено добре. Ще разчитаме и занапред.
Колеги,
в бележката, която се издава за трудови доходи също пише "..е придобил/а/ облагаем доход от трудови правоотношения, както следва:",

Някой от Вас да е попълвал в нея на ред 1 някакъв "облагем доход" ?

Всички попълваме придобития(брутен) доход.