Искаш да кажеш, че в обр.1 дните в болничен посочвам в  к.16,2- 5 дни без значение дали са с право или без  на обезщетение и здравни осигуровки 4,8%  в/у 95.45 лв. 
Знам, че днес е почивен ден.Моля  помогнете, че нямам много време.
За да не отварям нова тема искам да попитам как правилно да попълня приложение 9.
Служителка излиза в първите 45 дни бременност и раждане от 25.03.2016 до 08.05.2016, но няма необходимият 12 месеца осигурителен стаж,който тя придобива на 03.04.2016 г.  При попълване на приложение 9 в т.3 попълвам, че няма необходимия стаж и 03.04.2016 като дата на която го придобива. В т.9 описвам дните:
 03.2016-от 25 до 31- 0 дни /или трябва да попълня 5 дни/
04.2016- от 01 до 30 -19 дни /или 20/
05.2016 - от 01 до 08 - 3 дни
Моля за съдействие кой е правилния начин.
И още един въпрос тези дни които НОИ няма да плати, т.е. от 25.03.2016 до 03.04.2016 в коя колона стоят в обр. 1.
Ако Заявлението за отглеждане на малко дете е подадено до 31.12.2015 г. се подава по стария ред , т.е Приложение 12 за промяна на обстоятелствата плюс заповед за прекратяване на отпуска по чл.164, ал.1 от КТ на място в НОИ. След това майката представя пред работодателя новото приложение 8 за 50% , който от своя страна подава приложение 10 по ел.път.
Подава се молба/заявление от служителя за отпуск по чл.164, ал.1 от КТ, работодателя пуска заповед за ползване на отпуската на основание чл.164, новото  Приложение 7 и всичко това стои в досието при проверка. Към НОИ подаваш само попълненото Приложение 10.
От написани публикации. От толкова четене се обърках.Затова питам знаещите повече от мен по въпроса.
Извинете, но да попитам до 14.02.2016 фирмите трябва да декларират:
1.Всичките си заведени активи/телефони,компютри,автомобили,производствени сгради и т.н./ със праг 700 лв.;
2.Само тези над 5 000 лв.;
3.Само тези, които ще използва за напред  за лични нужди;
4.Или тези, за които е ползвал/ва данък при покупката;
И в кое приложение да бъдат описани тези активи?
Благодаря предварително на всички
Извинете допуснала съм грешка Приложение № 7 за отглеждане на малко дете, което се попълва в приложение 10   
Искам да попитам когато подавам новото приложение № 8 по ел.път  в ИСЕОДД  т.5  прикачане на допълнителни документи да прикача като сканиран файл съответната заповед по чл.164
Здравейте  фирмата ми има надвнесе данък от 2011. Притеснява ме това, че този данък е внесен в единната сметка и не мога да го видя в осигурителната си сметка, както другите.Мога да го припадна от следващи данъци или само с ревизия? Как да го посоча в ГДД чл.92? Моля за съвет.
Делфин много ти благодаря за бързите отговори.
Само още едно питане -това от 13:51 дали е вярно.
Благодаря отново.
Делфин лицето за 2014 г. има само доходи от ДУК.
Благодаря ти Делфин
И това което разбрах, е че:
Доходите от ДУК - посочваме в Приложение 1 и Справка 1 к.3 и Справка 2 к.3 от 01 до 04-690.
За СОЛ от 05 до 12.2015- Справка 1 к.4-420 и в Справка 2 к. 4-420.
Пенсията е само в к.3  Справка 2-840. 
Няма за довнасяне и осигурителен доход за 2016 отново е 420.
Няма ли кой да каже дали се попълва?
Моля за помощ!
Мисля, че няма?
Да спомена, че няма други доходи през времето когато е СОЛ.
Здравейте на всички!
Собственик на ЕООД е на ДУК до м.04. 2015 г. и има доходи от този ДУК. От м.05.2015 г. излиза решението за пенсия, прекратява ДУК и започва да се самоосигурява като СОЛ само ЗОВ върху 420.
Питането ми е във връзка с попълване на ГДД чл.50 и Справки 1 и 2:
1.В приложение 1 от ГДД посочваме дохода от ДУК.В Справка 1 трябва ли да посоча в т.3 този доход? В т.4 посочваме 420.
2.След като лицето получава пенсия тази сума вписва ли се в Справка 2, т.3 или само в т.4 -420?
Предварително благодаря на всички.
Да видим дали съм разбрала правилно.
За дохода от ДУК не го декларирам в ГДД чл. 50 , приложение 1, тъй като е приравнен към ТД според ЗДДФЛ. Не го посочвам и в Справка 1, тъй като е доход получен преди да почне да се осигурява като СОЛ.След това няма доход от личен труд и няма попълване на справка 1.Попълва се само справка 2 к.3 за пенсията -800 лв и к.4-420 лв. съответно к.6-/800+420 лв/, к.7-800/само пенсията/.
Тъй като прочетох някой противоречиви мнения,където служителка на НАП казва ,че не се посочва въпреки указанието, затова го зададох.За да отговорят хората с опит.
Благодаря на всички и Весели празници!
За да не отварям нова тема искам да попита за собственик на ЕООД до 30.04.2015 е на ДУК.След излизане на решението за пенсия от 01.05.2015 започва да се осигурява като СОЛ само здравно върху 420. Няма полагане на личен труд.Въпросите са ми:
1. Подаване на обр. 6 с  м. 13 - до 30.04,2016 само за ЗОВ?
2.  Подава ли се ГДД по чл. 50, приложение 1 за доходи от трудови правоотношения за ДУК?
3. Доходите от ДУК за месеците от 01 до 04 попълват ли се с Справки 1 и  2 и в коя колона?
4, Получаваната пенсия трябва или не да се посочва в Справка 1 и 2? Въпреки, че в указанието трябва.