1
Здравейте, разсъждавам върху един въпрос и ще се радвам ако чуя и друго мнение или някой с опит при ЕТ.
ЕТ издава фактура в м.12.2021. Тази фактура се заплаща едва през месец Януари 2022г. При формиране на финансовият резултат на търговеца следва да прилагаме реда на ЗКПО. Приходът е за м.12 и следва да се включи при определяне на резултата, но пък реално дохода ще постъпи в Януари. В този случай ще бъде обложен с данък върху доход, който не е получил. Същото е и положението с Фактури от Януари 2022г., но са приходи от 12.2021г.
Дали да се начислят всички приходи, които се отнасят за 2021г. и да се обложит върху тях или следва да се облага само върху доходи, които реално е получил?
ЕТ издава фактура в м.12.2021. Тази фактура се заплаща едва през месец Януари 2022г. При формиране на финансовият резултат на търговеца следва да прилагаме реда на ЗКПО. Приходът е за м.12 и следва да се включи при определяне на резултата, но пък реално дохода ще постъпи в Януари. В този случай ще бъде обложен с данък върху доход, който не е получил. Същото е и положението с Фактури от Януари 2022г., но са приходи от 12.2021г.
Дали да се начислят всички приходи, които се отнасят за 2021г. и да се обложит върху тях или следва да се облага само върху доходи, които реално е получил?
2
Моля, ако някой има желание да сподели опита и/или виждането си!
3
Здравейте,
Моля да ме насочите как постъпвате в случаите когато е използвана услуга от физическо лице, през някоя от платформите за "наемане на фрийлансъри". Виждам, че Upwork издават фактура за таксата, която им се дължи на тях, а самият freelancer издава фактура за неговото възнаграждение. В някои случаи фактурата е само една, включваща възнаграждението на изпълнителя и таксата за платформата, но това май са подробности.
Според мен за комисионната на платформата трябва да се издаде протокол и да се самоначисли ДДС, а ако са налице останалите изисквания да се приспадне и ДК.
Възнаграждението на изпълнителя обаче ми изглежда като доход, изплатен на чуждестранно физическо лице с източник България. Ако правилно съм разбрал, в тази връзка вече може да има много хипотези в зависимост от това каква е точно услугата и къде е данъчно-задължено лице изпълнителя:
1. Ако изпълнителя е данъчно задължено лице в страна от ЕС, или страна с която имаме подписана спогодба за социална сигурност и СИДДО се сдобиваме с документи, които евентуално могат да ни освободят от задълженията да удържаме данъци от тези лица
2. Ако изпълнителя е данъчно задължено лице в страна извън ЕС и с която нямаме подписана спогодба за социална сигурност и СИДДО нямам никаква идея какво трябва да се прави. Какви данъци и осигуровки трябва да им се удържат и т.н.
За малки суми съм си позволявал да издавам протокол по ЗДДС за цялата стойност (знам, че не е ОК, но срам не срам съм го правил). Друг вариант, който съм прилагал е да ги отчета като документално необосновани разходи, свързани с дейността, с които впоследствие се увеличава финансовия резултат.
Моля споделете как третирате такива казуси!
Моля да ме насочите как постъпвате в случаите когато е използвана услуга от физическо лице, през някоя от платформите за "наемане на фрийлансъри". Виждам, че Upwork издават фактура за таксата, която им се дължи на тях, а самият freelancer издава фактура за неговото възнаграждение. В някои случаи фактурата е само една, включваща възнаграждението на изпълнителя и таксата за платформата, но това май са подробности.
Според мен за комисионната на платформата трябва да се издаде протокол и да се самоначисли ДДС, а ако са налице останалите изисквания да се приспадне и ДК.
Възнаграждението на изпълнителя обаче ми изглежда като доход, изплатен на чуждестранно физическо лице с източник България. Ако правилно съм разбрал, в тази връзка вече може да има много хипотези в зависимост от това каква е точно услугата и къде е данъчно-задължено лице изпълнителя:
1. Ако изпълнителя е данъчно задължено лице в страна от ЕС, или страна с която имаме подписана спогодба за социална сигурност и СИДДО се сдобиваме с документи, които евентуално могат да ни освободят от задълженията да удържаме данъци от тези лица
2. Ако изпълнителя е данъчно задължено лице в страна извън ЕС и с която нямаме подписана спогодба за социална сигурност и СИДДО нямам никаква идея какво трябва да се прави. Какви данъци и осигуровки трябва да им се удържат и т.н.
За малки суми съм си позволявал да издавам протокол по ЗДДС за цялата стойност (знам, че не е ОК, но срам не срам съм го правил). Друг вариант, който съм прилагал е да ги отчета като документално необосновани разходи, свързани с дейността, с които впоследствие се увеличава финансовия резултат.
Моля споделете как третирате такива казуси!
4
Данъци и счетоводство » Re: Въпрос относно регистрация по ДДС чл.97а или чл.100
26.03.2021, 09:43За оказваните услуги и съвсем накратко - не.
Ако ще използвате обаче услуги и ще получавате за това фактури от регистрирани компании в ЕС, то ще се наложи да се регистрирате по ЗДДС. Това пак съвсем накратко
Ако ще използвате обаче услуги и ще получавате за това фактури от регистрирани компании в ЕС, то ще се наложи да се регистрирате по ЗДДС. Това пак съвсем накратко
5
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Сгрешен код за вид плащане в декларация 6
08.01.2021, 20:21Здравейте, колеги
Днес установих, че за лице освободено в м.03.2020г. и съответно последващо изплатено обезщетение по чл.222 в м.04 има допусната грешка в подадената 6-ца за м.03
Грешката се състои в това, че по инерция предполагам във вид плащане е отразен код 5.
Обезщетението е изплатено в м.04.2020г. следователно е трябвало да се подаде с код 6. Дали някой има подобен опит и смятате ли, че е нужно подаване на коригираща декларация, особено след като е изтекъл и такъв дълъг срок?
Днес установих, че за лице освободено в м.03.2020г. и съответно последващо изплатено обезщетение по чл.222 в м.04 има допусната грешка в подадената 6-ца за м.03
Грешката се състои в това, че по инерция предполагам във вид плащане е отразен код 5.
Обезщетението е изплатено в м.04.2020г. следователно е трябвало да се подаде с код 6. Дали някой има подобен опит и смятате ли, че е нужно подаване на коригираща декларация, особено след като е изтекъл и такъв дълъг срок?
6
Данъци и счетоводство » .
08.03.2020, 07:11.
7
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Re: Осигуряване на СОЛ с ТЕЛК
16.01.2020, 19:22Благодаря за коментара.
Получил е писмо от НОИ, което аз така и не съм видял, че има проблем в осигуряването на едно от предишните работни места. Поиска ли са УП-та. и все още се разнасят документи. Платените осигуровки в пълен размер са за месец 09, 10 и 11 и ако предположим, че реши да ги остави сега за декември просто тряба да се пусне декларация 1, която ще е само за здравните осигуровки. Не се попълва нова ОКД-5 или се подава някакво уведомление към НАП. Правилно ли съм разбрал?
Получил е писмо от НОИ, което аз така и не съм видял, че има проблем в осигуряването на едно от предишните работни места. Поиска ли са УП-та. и все още се разнасят документи. Платените осигуровки в пълен размер са за месец 09, 10 и 11 и ако предположим, че реши да ги остави сега за декември просто тряба да се пусне декларация 1, която ще е само за здравните осигуровки. Не се попълва нова ОКД-5 или се подава някакво уведомление към НАП. Правилно ли съм разбрал?
8
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Осигуряване на СОЛ с ТЕЛК
16.01.2020, 18:19Здравейте, колеги.
Имам следния казус:
СОЛ - собственик на ЕООД получава Телково решение за 50% инвалидност на 24.10.2019 за срок от 1 година - от 01.10.2019. Решение от НОИ и към настоящият момен все още не е получено. Изненадващо обаче в декември СОЛ получава превод по банкова сметка - пенсия. При проверка с ПИК в НОИ се оказва, че е пенсионер от 28.08.2019г.
Та питането ми е следното:
1.Може ли СОЛ да се осигурява само здравно след като още няма решение от НОИ?
2.Как следва да се извърши промяната? До м. 11.2019 е бил осигурен за всички осигурителни рискове. Подава ли се нещо и какво ако се подава към НАП.
3. Как следва да се процедира с месеците, за които са внесени пълни осигуровки?
Благодаря предварително.
Имам следния казус:
СОЛ - собственик на ЕООД получава Телково решение за 50% инвалидност на 24.10.2019 за срок от 1 година - от 01.10.2019. Решение от НОИ и към настоящият момен все още не е получено. Изненадващо обаче в декември СОЛ получава превод по банкова сметка - пенсия. При проверка с ПИК в НОИ се оказва, че е пенсионер от 28.08.2019г.
Та питането ми е следното:
1.Може ли СОЛ да се осигурява само здравно след като още няма решение от НОИ?
2.Как следва да се извърши промяната? До м. 11.2019 е бил осигурен за всички осигурителни рискове. Подава ли се нещо и какво ако се подава към НАП.
3. Как следва да се процедира с месеците, за които са внесени пълни осигуровки?
Благодаря предварително.
9
Данъци и счетоводство » Re: Грешно издадена касова бележка и регистрация по ЗДДС
08.07.2019, 12:44Хипотетично... номера на сгрешения бон не може ли да се види от подробния отчет на касовия апарат. Само питам. Не съм имал такъв случай, и ми е интересно дали трябва да се съхранява при нас. Ако не, би било много лесноПри сторното нали се пише номера на сгрешения КБ? Без него как ще стане, как ще докажете, че е грешка, а не далавера?
10
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Re: Осигуряване на съдружник в ООД
15.06.2019, 15:2211
Благодаря Ви за включването! Звъннах в НОИ и ми казаха, че е по-добре майката да мине първо на ДУК, да има няколко дни по "новото основание за осигуряване" и след това направо бабата да почне да ползва отпуската.
12
Селско стопанство » Re: Декларация по чл.55 на Земеделски производител
20.04.2017, 23:48За първи път ще пускам платежни за данъците на ЗП и ако може някой да ми потвърди:
При подаване на декларация чл.55 за получени доходи на тримесечие в платежното за данъка посочвам ЕГН на задълженото лице, при плащане на данък по ГДД чл.50 също посочва ЕГН на задължено лице. Ще посоча ЕИК в платежното за данък по чл.55 която подавам като платец на дохода по Граждански договор?
При подаване на декларация чл.55 за получени доходи на тримесечие в платежното за данъка посочвам ЕГН на задълженото лице, при плащане на данък по ГДД чл.50 също посочва ЕГН на задължено лице. Ще посоча ЕИК в платежното за данък по чл.55 която подавам като платец на дохода по Граждански договор?
13
Селско стопанство » Re: Декларация по чл.55 на Земеделски производител
17.04.2017, 19:12През ПИК-а за Юридическо лице я прие! Не разбирам как миналия път стана и през електронния подпис, но няма значение. delphine много ти благодаря за отговорите и отделеното време
14
Селско стопанство » Re: Декларация по чл.55 на Земеделски производител
17.04.2017, 18:41Подавам ги с електронен подпис. През януари подадох същата декларация за платец на доход за последното тримесечие на 2016 и нямаше проблем. Сравних си декларациите и са абсолютно еднакви. Имам и ПИК на лицето не съм се и замислял, че от там може да е проблема, но ще пробвам.
15
Селско стопанство » Re: Декларация по чл.55 на Земеделски производител
17.04.2017, 18:30Аз така и направих:
- Подадох една Д55 като получател на доход в част I и с код 2-ка във т.2 на част II. От там в част IV ред 1, колона 7 размера на данъка и всичко е ОК. Декларацията приета, задължението отразено.
Не така стана обаче като подадох втора Д55 за гражданския договор:
- Там в част I, т.1 отбелязвам вече, че я подавам като платец на доход, част II, т.2 стои код 1 за ЕИК и в част IV ред 1 колона 3 размера на удържания данък
- Подадох една Д55 като получател на доход в част I и с код 2-ка във т.2 на част II. От там в част IV ред 1, колона 7 размера на данъка и всичко е ОК. Декларацията приета, задължението отразено.
Не така стана обаче като подадох втора Д55 за гражданския договор:
- Там в част I, т.1 отбелязвам вече, че я подавам като платец на доход, част II, т.2 стои код 1 за ЕИК и в част IV ред 1 колона 3 размера на удържания данък
16
Селско стопанство » Re: Декларация по чл.55 на Земеделски производител
17.04.2017, 16:02Подадената от Вас Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО е отхвърлена. Физическите лица не могат да подават декларация по чл.55 от ЗДДФЛ и чл.201 от ЗКПО като платец на доход. ??? За последно тримесечие на 2016 пак подадох и тогава нямаше проблем. Сега не разбирам какво става като всичко е същото
17
Селско стопанство » Re: Декларация по чл.55 на Земеделски производител
17.04.2017, 14:42Благодаря!
18
Селско стопанство » Re: Декларация по чл.55 на Земеделски производител
17.04.2017, 14:05Сега възниква следния проблем: При попълване на декларацията мога да я попълня или само като платец на дохода - това е удържания данък по Гражданския договор или само като получател на дохода за реализираните продажби и получени субсидии. Дали трябва да подам 2 отделни декларации? Някой да се е борил с това ?
19
Данъци и счетоводство » Re: ГДД чл.50 - продажба на земя
11.04.2017, 21:46значи в случая нито едно от двете физически лица няма да подава ГДД - Нито самоосигуряващото се, защото няма облагаем доход, нито другото понеже е получило само обезщетения и от продажбата на земята?
20
Данъци и счетоводство » ГДД чл.50 - продажба на земя
11.04.2017, 20:40Здравейте,
Две физически лица продават едно УПИ, на което са собственици. Продават го на ЕООД. Едното лице е самоосигуряващо се, а другото е на платена борса. УПИ-то е купено 2011 и продадено 2016, т.е. минали са 3 години и дохода е необлагаем за лицата. Въпросът е трябва ли да се посочи този доход в ГДД за 2016 на самоосигуряващото се лице и ако да по какъв начин, а другото лице, което е на платена борса и има и доход от продажбата на този имот ще трябва ли да подаде декларация. Благодаря предварително!
Две физически лица продават едно УПИ, на което са собственици. Продават го на ЕООД. Едното лице е самоосигуряващо се, а другото е на платена борса. УПИ-то е купено 2011 и продадено 2016, т.е. минали са 3 години и дохода е необлагаем за лицата. Въпросът е трябва ли да се посочи този доход в ГДД за 2016 на самоосигуряващото се лице и ако да по какъв начин, а другото лице, което е на платена борса и има и доход от продажбата на този имот ще трябва ли да подаде декларация. Благодаря предварително!