съвсем се обърках :hmmm:
Важно е да отбележим, че от 01.01.2019 влезе в сила новият Международен стандарт за финансово отчитане 16 (МСФО 16), който отменя съществуващия МСС 17. Той засяга счетоводното отчитане и представяне на оперативния лизинг, както във финансовите отчети на лизингодателите, така и на лизингополучателите, като главно рефлектира върху счетоводното третиране за ползвателя. Всички лизинги по - дълги от 12 месеца се отразяват в баланса. Тези, които са с по- кратък срок и по- ниска стойност, както и договорите за услуги, се отразяват задбалансово. Те се отчитат като вноските се признават за разход по линейния метод през срока на договора (пар. 5 от МСФО 16). Изменя се и моделът на признаване на разходите - отразяват се разходи за амортизация и лихви вместо разход за наем. Тоест оперативният лизинг не се отчита като нормален наем, както до момента,а взетите имущества под наем (например коли, сгради, съоръжения) вече влизат в баланса като актив.
в крайна сметка как осчетоводявам този оперативен лизин и какво отражение има в ГДД ?
имам договор за оперативен лизинг на автомобил,който ще бъде прехвърлен на трето лице,от което ние ще го купим.     изчетох разяснения относно осчетоводяване като наем,но се натъквам на : счетоводно отчетените приходи и разходи НЕ се признават за данъчни цели.Това означава ли ,че тези ежемесечните фактури,които ще осчетоводявам като наем, в ГДД трябва да ги посоча в увеличение и къде? По НСС работя.
 :smile1: БЛАГОДАРЯЯЯ
значи мога да я включа в последния разрешен месец-юли 26г и в август и септември 26г да приспадам данък за внасяне от отложеното ддс,правилно ли ви разбрах?
извинявам се последното е м.май 26г
здравейте,налага се да отложа ДДС с цел да избегна искане за въстановяване,въпросът ми е когато реша да го включа в някой от следващите 12 месеца,имам ли право на 3 месечния период за прихващане или трябва в месеца,в който съм го включила да го подам за възстановяване? и още нещо относно сроковете -ако фактурата е с дата  юли 25г. и аз го включа в юли 26г ще имам ли право на тримесечния период или трябва да го включа в този случай най-късно в м.май 25г. ?
здравейте,намерихте ли някъде отговор на въпроса си? и аз се интересувам
а ако имам счетоводна загуба и данъчна печалба мога ли да ползвам  преотстъпен данък?
когато има счетоводна загуба ,а данъчна печалба може ли да се ползва преотстъпен данък
как се отразяват приходите от лихви в ГДД ЧЛ.92 на ЕООД,което със споразумение е дало определена сума за временно ползване на друго ЕООД ? За дължимите лихви е издадена фактура,обаче плащане не е имало.  Лихвите са осчетоводени в 721 .Трябва ли да ги отразя в намаление ? А в ЕООД -получател на паричния заем тези лихви са разход -621с/ка,но доколкото изчетох са непризнат разход и ги посочвам в увеличение.Помагайте!
на постоянен договор съм към момента,поради намаляване обема на работа ми предлагат да се преместя в друг отдел на същата фирма и същото място ,в противен случай "изхвърчам".знам ,че без писмено мое  съгласие няма да стане,но какво да очаквам като откажа преместване? на какви обезщетения ще имам право,може би и минимална борса....
Здравейте,има ли вариант при който при напускане по взаимно съгласие на работника се изплащат 4 брутни заплати въз основа на последната такава,това обещават работодателите на приятелка...
ИМАМ ФАКТУРА ЗА ПРОДАЖБАТА
никой ли няма да се включи?
ПДП е преотстъпен данък печалба на земеделски производител
Физическо лице е продало на фирма за изкупуване на скрап желязо и хартия за 9000лв Облагаем ли е този доход за Декл.чл.50 ?
благодаря, а може ли да ми подскажете къде да го погледна като законово ободновано
ох,извинявам се за калпазанския въпрос - имаме ли право на общото събрание да гласуваме разпределяне само на единия съдружник ?