за пръв път ще продавам дма,под остатъчната стойност.Каква фактура ще издам?
Пример:остатъчна стойност 1500лв,а продавам за 800лв.ДДС на 1500лв ли начислявам?
здравейте!налага се да определя кодовете на продавач на подвижна машина за пуканки?някой да помогне,ако има такъв случай.Аз се ориентирам към КИД 4799 и 5212003. :noexpression:
благодаря ви,май се заблудих ....
приятен ден на всички :smile1:
май аз нещо бъркам...човекът си е работил предизвестието...с какъв код трябва да е декларация 1 за отработеното и изплатено предизвестие?не говоря за обезщетение...
 :noexpression: подадох за предходния месец-февруари Д1.Тя е за трима човека.И сега се сетих,че единият е с предизвестие и кодът трябваше да е 27.Какво трябва да направя?да пуссна коригираща с код 27 и с всички други данни ли?или ....
чл 328 ал 1 т 3
ами аз вече се регистрирах в бюрото по труда,там не ми казаха нищо...да не се обърка нещо като ми изплатят обезщетението?
здравейте!
освободена съм на 01,03,2016г.,като на 01,02,2016г. ми беше връчено предизвестие,което си изработих и ми се изплати от работодателя.
Как стои въпросът с обезщетението?дължи ли ми се такова,по кой член и какъв е реда?
здравейте! ако се плати такса 20лв за подаване на гфо по електронен път,а в последствие поради някакви причини това не стане и се наложи да се подадат на място в търговския регистър дали може да се доплати още 20лв или първите 20лв с е анулират и се плащат наново 40лв?
пропусната е да се начисли като разход сума,която се е дължала за бели петна през 2012г,но чак в 2015 е платена-7000лв
как да постъпя-мога ли да я приключа със 699/499 пи после 122/699
в 122 имам много натрупана печалба?
благодаря на всички,които се включиха :good:
заплатите и дод са за м.1-горе е 012016
превела съм осигуровките и данъка на 29,1,2016,но съм ги изплатила в м.2,
значи подавам д6 до 25,02,2016,като и на код 5 и на код 9 долу за дата пиша 29,02,2016
а за ДОД как стои въпросът-правилно ли го отразявам -в текущия месец?
защото четох,че трябва да оставя празен код 8 и в декларация 6 с дата 28,02,2016 да попълня данъка,който съм начислила и платила на 29,01.
 :smile1: внасяме осигуровки и ДОД месец за месец
така и в януари - на 29,01,2016г. са преведени осигуровки и ДОД за м.януари
досега в 2015г. подавах на код 5 дата 29,01,,а на код 8 -31,01,2015
сега обаче ми го върна системата....
къде бъркам?
явно има някаква промяна,но аз нещо изпускам като чета....
 :noexpression: никой ли няма да ми помогне?
измръзнала е стока-зеленчук в хранителен магазин,закупена през 2014г,а бракувана през 2015г
дължа ли ползваното ддс?
ще коригирам ли счетоводния резултат?
какви точно са контировките в този случай?