Фирмата е закупила УПИ-то от физическо лице за 11000 лв и при покупката не е ползвала ДДС. И сега се опитваме да се отървем от парцела, тъй като всичко е продадено. Продажната ни цена е 1500 лв с ДДС. Според вас трябва да издам фактура за основа 1250 и ДДС 250 лв ли?
Здравейте! Моля СПЕШНО за помощ!!!  Фирмата ни продава земя, която е останала след продажба на апартаменти. По счетоводство се води 209 м2 за 11000 лв. Данъчната оценка също  ми е 11000 лв. Земята обаче я продаваме за 1000 лв. Ясно е, че таксите при нотариуса ще бъдат върху 11000лв.
Питането ми е :
1. Фактурата ми за продажба трябва ли да бъде: стойност 1000 лв + ДДС 2200= Общо 3200лв. Как ще се осчетоводи, след като купувача ще плати само 1000лв?
Благодаря Ви!
Благодаря! Ние сме придобили актива с ДДС и впоследствие не ни признават ДДС-то! В този случай пак ли попадаме в чл.50, ал.2 във връзка с чл70?
Здравейте, моля за помощ:
През 2015 год закупихме на лизинг автомобил Инфинити, на който сме ползвали дан.кредит в размера на първоначалната вноска /46707,20 лв с вкл ДДС/. След това ежемесечно ни се издават фактури за вноска 1,2,3….и т.н отново с ДДС, което сме ползвали. Миналата година ни направиха ревизия от НАП и не ни признаха ползваното ДДС. Коригирахме си операциите, платихме си ДДС-то с лихвите и от тогава не ползваме дан.кредит по вноските на лизинговата фирма. Сега има купувач, на който трябва да продадем колата. Остатъчната стойност на автомобила  е 48000 лв. Каква фактура трябва да му издадем? С ДДС и или без? И на какво основание?  Имаме остатъчна стойност на МПС-то 48000 лв и остатък дължим към лизинговата компания в размер на 18400 лв.
1.   Купувача изплаща изцяло на нас остатъка по лизинга  + МПС-то /48000/лв
2.   Купувача изплаща МПС-то за 48000 лв и си прехвърля остатъка от вноските по лизинга на негово име!
Благодаря Ви предварително!
 
Да, за лихвите ме интересува също! Те с какъв код на дохода се посочват в Справката?
Благодаря Ви! А лихвите по заема?
Физическо лице е дало на фирма 50000 лв заем. Към 31.12.2016 год фирмата е върнала заем в размер на 30000 лв. Трябва ли да се декларира в Справката по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ и с какъв код на дохода? Благодаря Ви предварително!
Благодаря! Не ни ги е изплатил в 2016, но през 2017 са изплатени лихвите! Затова питах
Ами след като го попитахме, ни каза, че изплатеният заем го посочват с годишния си отчет за 2016 год, а за лихвите щял да види другата година!
А ние сме притеснени, дали не трябва да ги посочи лихвите м справка по чл73 и да знаем с какъв код или къде трябва да ги декларира, че ни ги изплаща?
Ами след като го попитахме, ни каза, че изплатеният заем го посочват с годишния си отчет за 2016 год, а за лихвите щял да види другата година!
Благодаря Ви! В случая няма изплатен доход, но когато се изплати и лихвата, тогава как и къде трябва да го посочат?
Здравейте, искам да попитам следното:
Имам сключен договор с фирма за предоставен заем от физ.лице в размер над 50000лв. През 2016 год. фирмата изплаща част от заема без начислените лихви. Физическото лице ще попадед декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, но въпросът ми е за фирмата.... , трябва ли да подаде информация към НАП за изплатения заем или трябва да подаде информация само ако изплаща лихви по този кредит. И с какъв документ трябвя да го декларира? Благодаря Ви предварително!
Здравейте, имам следния казус: Фирмата извършва СМР на жил.сграда., в която има и 6 паркоместа. Себестойността на едно паркомястото /разпределяме всички разходи на м2/ възлиза към 9000 лв без ДДС, тази сума е неразумна, защото можем да го продадем реално най много за 2000 лв с вкл.ДДС. Какво ще ме посъветвате да направя, за да нямам проблеми в бъдеще с данъчните ревизии? Благодаря Ви предварително!
Имам предвид, че и ние сме същият случай като Билдеман! Т.е с ДРА не признават ДДС, амортизации и всички разходи за товарния автомобил, защото установяват, че не се използва от фирмата, а от друго физ.лице, което не е свързано лице. За 2014  и 2015 год  с ДРА преобразуват резултата с амортизациите/ 2014 и 2015/, непризнават ДДС-то за същия период и съответно ми начисляват лихви. И моя ДРА излезе месец 10/2016 год. Сега съгл.чл.126, съм подала искане за корекция на ДДС за 2016 год. Въпроса ми беше за ДДС-то на актива
Например ако ДДС-то е 22000 лв/ първоначално/, данъчните служителни не признават ДДС за 2014 и 2015 год, което например е в размер на 12000 лв . Въпросът ми беше, трябва ли да се начисли на 01.01.2016 год  в ДАПл 22 000 лв или разликата 22000 - 12000 лв, т.е с 10000 лв?
Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив

С каква стойност на ДДС се увеличава стойността? С остатъчната или с цялата стойност на ДДС на актива?