1
Здравейте,
Българска фирма , регистрирана по ЗДДС е извършила услуга - 3Д визуализация по проект на фирма в Саудитска Арабия, и е издадена фактура за услугата. Клиентът е изплатил сумата, като е удържал 5 % данък .
Как се осчетоводява този данък съгласно ЗКПО, при положение, че има Спогодба между България и Краство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане?
Разход ли е за българската фирма, преобразува ли се годишният финасов резултат ?
Благодаря Ви предварително.
Българска фирма , регистрирана по ЗДДС е извършила услуга - 3Д визуализация по проект на фирма в Саудитска Арабия, и е издадена фактура за услугата. Клиентът е изплатил сумата, като е удържал 5 % данък .
Как се осчетоводява този данък съгласно ЗКПО, при положение, че има Спогодба между България и Краство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане?
Разход ли е за българската фирма, преобразува ли се годишният финасов резултат ?
Благодаря Ви предварително.
2
Данъци и счетоводство » Re: Върната стока и сума
25.01.2023, 16:18Да стоката е изписана, например на 28.12.2022, платена е, отчетен е приход, отразена е в дневник продажби в Отчет.
Стоката а е върната на 5.01.2023 , и тогава е върната сумата.
Съгласно ЗДДС, правомерно ли е да се намалява ДДС за м.01.2023 , със сумата на ДДС, което е върнато на клиента, тъй като се случавт в различни данъчни периоди, продажбата и връщането?
Стоката а е върната на 5.01.2023 , и тогава е върната сумата.
Съгласно ЗДДС, правомерно ли е да се намалява ДДС за м.01.2023 , със сумата на ДДС, което е върнато на клиента, тъй като се случавт в различни данъчни периоди, продажбата и връщането?
3
Данъци и счетоводство » Re: Върната стока и сума
25.01.2023, 15:29За да върна стоката отново в склада, как се осчетоводява
Няма фактура и съответно ДКИ към клиента.
Пр. Д-т 304 -1000 к-т 498 "Пр. Върната сума " 1200
Д-т ....? 200
Няма фактура и съответно ДКИ към клиента.
Пр. Д-т 304 -1000 к-т 498 "Пр. Върната сума " 1200
Д-т ....? 200
4
Данъци и счетоводство » Върната стока и сума
25.01.2023, 14:52Здравейте,
Продаваме стоки на клиенти с наложен платеж, издаваме касов бон. Плащането се извършва от куриерска фирма по банка.
Връща стоката , заедно с касовия бон. Физически лица, няма издадена фактура.
Ние му връщаме парите по банка. Стоката се връща в склада.
Често се случва продажбата и връщането на стоката, съответно сумата на клиента да бъдат в различни данъчни периоди.
Въпросът ми е как се третира съгласно ЗДДС, тъй като връщаме цялата сума с ДДС на клиента, как се осчетоводява ДДС-то, като разход ли ? Как се отразява в Декларацията по ЗДДС за периода, в който е върната стоката и съответно сумата на клиент?
Благодаря Ви,
Продаваме стоки на клиенти с наложен платеж, издаваме касов бон. Плащането се извършва от куриерска фирма по банка.
Връща стоката , заедно с касовия бон. Физически лица, няма издадена фактура.
Ние му връщаме парите по банка. Стоката се връща в склада.
Често се случва продажбата и връщането на стоката, съответно сумата на клиента да бъдат в различни данъчни периоди.
Въпросът ми е как се третира съгласно ЗДДС, тъй като връщаме цялата сума с ДДС на клиента, как се осчетоводява ДДС-то, като разход ли ? Как се отразява в Декларацията по ЗДДС за периода, в който е върната стоката и съответно сумата на клиент?
Благодаря Ви,
5
Данъци и счетоводство » Re: ЗДДС при доставка на услуга към трета страна
15.11.2022, 14:50Благодаря
6
Данъци и счетоводство » ЗДДС при доставка на услуга към трета страна
14.11.2022, 11:56Здравейте,
Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва услуга , на фирма от САЩ, която е регистрирана по законодателството там.
Съгласно ЗДДС, как българското Дружество трябва да обложи извършената доставка, предоставена по електронен път? . Освен фактура, издават ли се други данъчни документи?
В коя колона Дневник продажби трябва да се включи стойността на сделката?
Благодаря Ви,
Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва услуга , на фирма от САЩ, която е регистрирана по законодателството там.
Съгласно ЗДДС, как българското Дружество трябва да обложи извършената доставка, предоставена по електронен път? . Освен фактура, издават ли се други данъчни документи?
В коя колона Дневник продажби трябва да се включи стойността на сделката?
Благодаря Ви,
7
Да, за Изпълнителят питах. Благодаря Ви.
8
Здавейте,
Граждански договор със студент, редовно обучение, сумата на Договора след приспадане на нормативно признатите разходи е над минималната заплата. Не се осигурява на друго основание.
1. Дължи ли здравни осигурвки осигуреният?
2. Трябва ли да уведомява Университета, за граждански Договор?
Благодаря Ви,
Граждански договор със студент, редовно обучение, сумата на Договора след приспадане на нормативно признатите разходи е над минималната заплата. Не се осигурява на друго основание.
1. Дължи ли здравни осигурвки осигуреният?
2. Трябва ли да уведомява Университета, за граждански Договор?
Благодаря Ви,
9
Данъци и счетоводство » Re: Отписване на актив, който не е напълно амортизиран.
16.09.2022, 19:57Благодаря Ви за отговора.
Доставчикът е възстановил сумата с ДДС, т.е 6900 лв.
Това правилно ли е? Не трябва ли да възстанови сумата без ДДС?
Ползван е пълен данъчен кредит за тази доставка.
Доставчикът е възстановил сумата с ДДС, т.е 6900 лв.
Това правилно ли е? Не трябва ли да възстанови сумата без ДДС?
Ползван е пълен данъчен кредит за тази доставка.
10
Данъци и счетоводство » Re: Отписване на актив, който не е напълно амортизиран.
16.09.2022, 12:40Балансова стойност - 3593.78
11
Данъци и счетоводство » Re: Отписване на актив, който не е напълно амортизиран.
16.09.2022, 12:23Здравейте,
Компютърът е върнат на Доставчика.
Получено ДКИ на сума 5750 +1150 ДДС
Начислени амортизации до момента :2156.22
Балансова стойност : 31593.78
Компютърът е върнат на Доставчика.
Получено ДКИ на сума 5750 +1150 ДДС
Начислени амортизации до момента :2156.22
Балансова стойност : 31593.78
12
Данъци и счетоводство » Re: Отписване на актив, който не е напълно амортизиран.
15.09.2022, 14:36Да, компютърът е върнат на Доставчика, за което е получено ДКИ за стойността, която е заплатена.
13
Данъци и счетоводство » Отписване на актив, който не е напълно амортизиран.
15.09.2022, 01:18Закупен е ДМА - компютър през м. ноември 2021 г.
През м. август 2022 г. дефектира и не е възможно да бъде сменен или ремонтиран. Доставчикът издава ДКИ и връща цялата сума. Начислявани са амортизации от м. декември 2021.
Как да отпиша актива и какво е данъчното третиране съгласно ЗКПО?
Благодаря Ви,
През м. август 2022 г. дефектира и не е възможно да бъде сменен или ремонтиран. Доставчикът издава ДКИ и връща цялата сума. Начислявани са амортизации от м. декември 2021.
Как да отпиша актива и какво е данъчното третиране съгласно ЗКПО?
Благодаря Ви,
14
Здравейте,
При връщане майката на работа, преди детето да е навършило 2 години /детето е прието в ясла/
Работодателят уведомява ли НОИ и с кое Приложение?
Благодаря,
При връщане майката на работа, преди детето да е навършило 2 години /детето е прието в ясла/
Работодателят уведомява ли НОИ и с кое Приложение?
Благодаря,
15
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Декларация 1 при втори трудов договор
21.12.2021, 13:05Здравейте,
Имам лице назначено по втори ТД, чл.111 от КТ . Трябва да се платят осигуровки върху 300 лева. Осигурителният доход по основния му ТД при друг работодател са върху сумата от 2700 лв. Заплатата по допълнителния договор е 2300 лв. Въпросът ми е, къде в Д1 се отразява, че осигуровките са върху 300 лева?
Благодаря Ви,
Имам лице назначено по втори ТД, чл.111 от КТ . Трябва да се платят осигуровки върху 300 лева. Осигурителният доход по основния му ТД при друг работодател са върху сумата от 2700 лв. Заплатата по допълнителния договор е 2300 лв. Въпросът ми е, къде в Д1 се отразява, че осигуровките са върху 300 лева?
Благодаря Ви,
16
Данъци и счетоводство » Re: INVOICE при вътрешнообщностна доставка на Услуги
01.11.2021, 11:38Аз питах, дали трябва да цитирам в Invoice в основание за нулева ставка ДДС - Европейскта Директива и член от нея, в който се регламентират ДОставки на услуги в ЕU?
17
Данъци и счетоводство » INVOICE при вътрешнообщностна доставка на Услуги
31.10.2021, 18:26Здравейте,
Трябва да издам invoice за услуга, без да начислявам ДДС. клиентът е от страна, членка на ЕС, с валиден VAT Number.
В основание : в българската фактура е " 0% ДДС, чл.86, ал.3 и чл.21, ал.2 от ЗДДС, обратно начисляване/. Какво основание да напиша в Invoice, която изпращам на клиента , съгласно Европейските директиви?
Трябва да издам invoice за услуга, без да начислявам ДДС. клиентът е от страна, членка на ЕС, с валиден VAT Number.
В основание : в българската фактура е " 0% ДДС, чл.86, ал.3 и чл.21, ал.2 от ЗДДС, обратно начисляване/. Какво основание да напиша в Invoice, която изпращам на клиента , съгласно Европейските директиви?
18
Данъци и счетоводство » Re: Грешка във VIES
13.09.2021, 15:09Благодаря
19
Данъци и счетоводство » Re: Грешка във VIES
13.09.2021, 15:08Благодаря
20
Данъци и счетоводство » Re: Грешка във VIES
13.09.2021, 15:05Благодаря