Ами според мен имате оперативен лизинг ,щом имате сключен договор за наем.Имате клауза,но слючвате догов за наем ,а не за продажба .Не съм сигурна,нека и други колеги помогнат.
Пращам ви още нещо.
Вижте това дали ще ви свърши работа?

Ако физическо лице отговаря едновременно на следните три условия:                                                   
 - не е търговец по смисъла на ТЗ (дефиницията за търговец по този закон е формулирана в чл.1, а в чл.2 на Търговския закон е посочено, че не се смятат за търговци физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност); [/b]
 - извършва продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция;[/b]
 - търговския обект не се намира на територията на лицензирана стокова борса, тържище или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържища или не е закрито помещение, като магазин, склад или други подобни,
то тогава използването на фискално устройство не е задължително.

Може без касов апарат не сте задължени.
За продажбата издавате:
- протокол
- фактура от кочан и към нея може да напишете ръчна касова бележка или
- Приходна квитанция

Изберете си едно от трите.

Здравейте,

Имаме служител,който миналата седмица на 04.07.2024 имаше дело /ЧНД/,беше си пуснал молба за 1 ден платен отпуск. Но след  делото се обади и каза "Ще ме задържат за няколко дни"  от този ден нататък, ние нямаме информация, какво се случва с него.
Вчера 11.07.2024 звъннахме в Районен съд ,защото мина цяла седмица и ние не знаем как да процедираме. По номера на делото от информационен център само ни казаха ,че лицето е задържано за лечение в Психиатрична клиника за 6 месеца. Звъннахме в Психиатричната клиника , лекуващия му лекар каза че болничен ще му бъде издаден след като лечението приключи. Понеже ние не сме страна по делото съдът няма основание да ни уведоми по какъвто и да било начин за това решение. Казаха ни управителят на фирмата или упълномощено лице да подаде молба в съда , в свободен текст,в която да обясним случая,  за да ни бъде издаден Заверен препис на решението или присъдата.
Лицето от миналият четвъртък 04.07.2024 е в клиниката. Незнаем провинението какво е.
Предполагам че ще мине седмица ,а може и повече предвид отпускарския сезон, докато съдът ни даде отговор.

Въпросите  ми са:

1. По какъв начин да оформим документално времето от 04.07.2024 до получаването на отговора от съда?
2.Искаме да го освободим защото 6 месеца са много време,можем ли да го направим  по чл 330 ал.1 от КТ и ако ДА от коя дата?
При това освобождаване  по чл 330 ал.1 знам че ще ни трябва официален документ.
3.Какви документи трябва да се изготват за да имаме документална обоснованост за това и един ден да нямаме проблеми с някоя институция.
4.По принцип лицето си вършеше съвестно работата и  след  лечението може да го назначим отново стига да няма противопоказания за вида работа който извършва.

Моля, ако някой се е сблъсквал с подобен казус да сподели опит или  съвет как да процедираме.

За първи месец започва да се осигурява като Сол свободна професия тук в България,преди това е работил в чужбина в българсо училище,за  учителски пенсионен фонд се замислих ,но той не е ли за работещи в училища и други?
Като СОЛ в картона не виждам къде може да се отбележат за да се внасят.
Тя дава частни уроци само и може би лятото ще направи лятна занималня за три месеца само.

Мисля че като СОЛ не може.
При СОЛ и ТЗПБ няма :)
Единственото място, на което се сещам, че се изисква КИД на свободна професия, е в справките на НСИ
Да знам че няма ,но въвеждайки го в програмата за да направя Д 1  ми излиза това,незнам вие с каква работите това е ТРЗ на Микроинвест.
Моите предложения:
85.59   Други образователни дейности, некласифицирани другаде
85.60   Спомагателни дейности в областта на образованието

Много благодаря и аз се насочих първоначално към 85.60 ,но после се замислих че лятото за 3-ри месеца ще наема помещение за лятна занималня и може би ще наеме колега  на граждански договор или на някакъв срочен ,който също ще е учител по професия.
Кой от  двата би бил по подходящ ?
И за какво Ви е КИД и МОД при СОЛ???

Започнах да въвеждам картона на лицето и не ме пусна преди да попълня данни в  Моята фирма за  този картон може би за определяне на процент ТЗПБ.
Здравейте имам нужда от помощ при определяне на КИД за Свободна професия учител упражнява дейност от 09.02.2024.
Сега за първи път ще му подаваме Д 1 за месец 02.2024.
Лицето дава частни уроци по Български език на деце от 2-ри до 8-ми  клас,затруднявам се при избора на КИД, а ТРЗ програмата го изисква да го въведа за да се определи осигурителния доход.
Здравейте имам нужда от помощ при определяне на КИД за Свободна професия учител.
Лицето дава частни уроци по Български език на деце от 2-ри до 8-ми  клас,затруднявам се при избора на КИД, а ТРЗ програмата го изисква да го въведа за да се определи осигурителния доход.


Бихте ли помогнали?
 Протокол по чл.117 и начислявате ДДС върху цялата стойност.
Бих постъпила точно така.

СС8

Препоръчителен подход

Скрит текст :


Благодаря за отговора да разбирам тогава че за:

Лихвите - увеличение на финансовия рузултат  - 609/503/ - взимам тази операция.

Сумите на данъка за 2019,2020,2021,2022 -  122/503/ - но от това би ли следвало да се прави корекция на подадените декларации  и отчети за минали години?
Здравейте имам следния казус.
Поради забавено подаването на декларация по ЗМДТ след акт 14  от  2019 за новопостроен обект на фирма,  данъчното ни доначислиха данък и съответни лихви за 2019,2020,2021,2022.
Не съм много сигурна какви счетоводни операции трябва да взема тъй като и доначисления данък и лихвата  са за минали години , а са платени  в 2023.
Лихвите мисля  непризнат разход и увеличение на финансовия рузултат / 609/503/платени са по банков път.
Но за сумите на данъка за 2019,2020,2021,2022 не съм сигурна какви счетоводни операции е най правилно да се направят и да се осчетоводят те също са платени от банковата сметка /може би 122/503/???
или увеличение на финансовия рузултат и те 609/503
Благодаря предварително на отзовалите се.
В 2023 г с дата на плащането и съответно ф-рата бих взела:

1.Плащането на проформата го отразявам така :

401/503 - 4000 лв. 

2.Осчетоводяването  на аванса:

ДТ 402 - 4000
ДТ 4531 - 800
КТ 401 - 4800

3.Осчетоводяването  на окончателната фактура:
 
ДТ 602  - 4000 лв. - за 2023
ДТ 651 - 4000 лв - за 2024 и 2025
ДТ 4531 - 1600 лв. ддс

ДТ 402 - 4000 приспадаме аванса
КТ 401 - 5600 лв - остават за доплащане

4.На 01.01.2024
ДТ 602 / КТ 651
ДТ 611 / КТ 602

5.На 01.01.2025
ДТ 602 / КТ 651
ДТ 611 / КТ 602

Здравейте,
Фирма получава удостоверение за въвеждане в експлоатация на сграда с търговско предназначение на 31.05.2023.Сградата се състои от  5 отделни идентификатора,всеки е заведен по отделно-общата стойност е  1200 000лв.
От 01.06.2023  се начислява амортизация на сградата,тоест на всеки идентификатор поотделно.
На 27.08.2023 с голямо закъснение получаваме фактура за вътрешните врати,които са 6 бр.х 900 лв. плюс монтаж и други - обща стойност 7620,00 лв.,които са сложени през месец 05.2023г.
Тъй като е е подадена и декларация по ЗМДТ в данъчното,сега се чудя как е най-правилно да постъпя?
1.Подаване на коригираща декларация по ЗМДТ и съответно увеличаване на стойността на актива.
Обаче след като имам начислена амортизация за мес.06,07.08.2023,как ще се отрази това на САП и ДАП?
2.Или да ги заведа като отделни активи всяка врата?

3.Последния ми въпрос е относно това ,че е забавено подаването на декларация по ЗМДТ след акт 14 през 2019 г.,и тъй като закона е променен  от 01.01.2019 данъчното ни начислиха данък и съответни лихви за 2019,2020,2021,2022.
Лихвите мисля  непризнат разход и увеличение на финансовия рузултат / 609/503/платени са по банков път.
Но за сумите на данъка за 2019,2020,2021,2022 не съм сигурна какви счетоводни операции е най правилно да се направят и да се осчетоводят те също са платени от банковата сметка /може би 122/503/???
Моля споделете практика.
Проверка на ДДС номер във VIES
 България (Bulgaria) - BG3075245229 - Да, номерът по ДДС е валиден
Държава-членка:   България (Bulgaria)
ДДС №:   BG3075245229
Дата на запитването:   18.11.2022
Име:   МАЙКРОСОФТ ИРЛАНДИЯ ОПЕРЕЙШЪНС ЛИМИТЕД
Адрес:   ИРЛАНДИЯ, ДЪБЛИН 2, СЪР РОДЖЪРСЪНС КИЙ 70 ИРЛАНДИЯ


Мисля че не ми разбрахте добре въпроса.Аз знам как да проверя VAT номера.
Проблема е в дългия номер на фактурата №6378240257298930651.
Здравейте,попаднах на темата търсейки отговор на моя въпрос, относно ф-рата на Microsoft Ireland Operation Ltd.
Това за ДДС-то е ясно, те имат български ДДС номер - BG3075245229.

Искам да ви попитам как да въведа номера на тяхната фактурата при осчетоводяването ,понеже този месец ми донесоха 7-8 ф-ри от същия контрагент, но  тяхната номерация  е с 19 цифри,и при въвеждането  в счетоводната програма клетката веднага светва в червено.

Дали Нап ще приеме този номер?

Как да се отрази тази фактура в дневниците по ДДС.

Благодаря за разбирането и съдействието!
добре, да попитам така в "Други парични потоци от основната дейност" в ОПП какво включвате на Плащания

Кредит група 50 и кореспонденцията със следните сметки :
см 459,49,422,453/9,625,69,456,457,455 - 493 -496,+613,+429

Аз лично си експортирам главна книга и с формули си засичам сумите,при мен са така.
Благодаря за изчерпателния отговор ,сега ви разбрах. Лека вечер.