Здравейте, имам 3 фактури входящи/ние сме получателя/ от м май, юни, юли от САЩ. Интересува ме, като ги одчетоводявам сега/вкарвам си ги с реалните дати/ но ги вкл в дневниците по ддс сега в Ноември месец. Самите протоколи по чл 117/ с 20% в дневник покупки и съответно в дневник продажби. Пускам после да гледам дневниците по ддс в покупки ми излиза веднъж ф-рата и ддс то съответно в отделна колона, отделно и пак протокол с данъчната основа и ддс-то. Така ли трябва да бъде/не е ли като двоен запис/ или само трябва да издам протоколи в този месец без да отразявам ф-рите за в този месец, или пък трябва само в дневник продажби да е показан протокола???????