Всъщност каква е целта на това осчетоводяване ? Може би да ползвате ДДС-то през януари ? В този случай просто си осчетоводете фактурата през 2013 включително и плащането като дадете ДДС-то в разчетна сметка и го приключете с 4531 през януари. Вие си знаете и възможностите на софтуера за подобни ситуации.
ПП : Разбирам, че плащането е станало 2013.