Здравейте,
По погрешка е пусната касова бележка, данъчна група А - 0% ДДС, при извършена облагаема с 20% ДДС продажба . Бележката е за м.08/2017 и влязла в дневния и месечен отчет. Как е най-удачно да се процедира ; да начисля ДДС върху сумата по касова бележка или да сторнирам, при положение че не разполагам с касовия бон (даден е на клиента - физ.лице)?