Върната стока и сума

25.01.2023, 14:52 1775 8

25.01.2023, 14:52
Публикации: 29 / 0
Здравейте,
Продаваме стоки на клиенти с наложен платеж, издаваме касов бон. Плащането се извършва от куриерска фирма по банка.
Връща  стоката ,  заедно с касовия бон. Физически лица, няма издадена фактура.
Ние му връщаме парите по банка. Стоката се връща в склада.
Често се случва продажбата и връщането на стоката, съответно сумата на клиента да бъдат в различни данъчни периоди.
Въпросът ми е  как се третира съгласно ЗДДС, тъй като връщаме цялата сума с ДДС на клиента,  как се осчетоводява ДДС-то, като разход ли ? Как се отразява  в Декларацията по ЗДДС  за периода, в който е върната стоката и съответно сумата на клиент?
Благодаря Ви,
#1 | 25.01.2023, 14:56
Публикации: 9694 / 1659
Нали няма продажба? За какво ДДС става въпрос?
Взели сте едни пари - върнали сте ги. И тук не виждам ДДС.
Често се случва продажбата и връщането на стоката, съответно сумата на клиента да бъдат в различни данъчни периоди  А как отразявате сторнирането на касови бележки когато са в различни периоди?
#2 | 25.01.2023, 15:12
Публикации: 296 / 48
"Физически лица, няма издадена фактура"
Щом няма фактура, значи изготвяте отчет за продажбите без фактура, който включвате в дневниците. Върнатата стока се отразява в отчета за продажбите без фактура за месеца в който е върната стоката.
#3 | 25.01.2023, 15:29
Публикации: 29 / 0
За да върна стоката отново  в склада,  как се осчетоводява
 Няма фактура и съответно ДКИ към клиента.
Пр. Д-т 304 -1000    к-т 498 "Пр. Върната сума  " 1200
        Д-т ....?   200
                                                                                       
#4 | 25.01.2023, 15:44
Публикации: 12220 / 2271
Пример :
продажби по касов апарат   -   1000+200= 1200
сторно касов бон                    -     -100-20 =  -120
общо  отчет продажби           -   900+180 = 1080

411/702    - 900
411/4532  - 180
501/411    - 1200
411/503    - 120
702/304 - сторнирайте, ако сте изписали вече стоката със съответната сума
#5 | 25.01.2023, 16:18
Публикации: 29 / 0
Да стоката е изписана, например на 28.12.2022, платена е, отчетен е приход, отразена е в дневник продажби в Отчет.
 Стоката а е върната на 5.01.2023 , и тогава е върната сумата.
Съгласно ЗДДС,  правомерно ли е да се намалява ДДС за м.01.2023 ,  със сумата на ДДС, което е върнато на клиента,   тъй като се случавт в различни данъчни периоди, продажбата и връщането?
#6 | 25.01.2023, 16:26
Публикации: 296 / 48
"Съгласно ЗДДС,  правомерно ли е да се намалява ДДС за м.01.2023 ,  със сумата на ДДС, което е върнато на клиента,   тъй като се случавт в различни данъчни периоди, продажбата и връщането?"
Ако имахте фактура и КИ как бихте процедирали... Ситуацията е същата, само документа е отчет за продажбите без фактура...
#7 | 25.01.2023, 16:28
Публикации: 9694 / 1659
Съгласно ЗДДС,  правомерно ли е да се намалява ДДС за м.01.2023 ,  със сумата на ДДС, което е върнато на клиента,   тъй като се случавт в различни данъчни периоди, продажбата и връщането?
А ако бяхте издали фактура през м.12.2022 и през 01.2023 я анулирате, правомерно ли ще намалите ДДС за м.01.? Не виждам разлика
#8 | 25.01.2023, 17:03
Публикации: 12220 / 2271

Съгласно ЗДДС правомерно ли е да се намалява ДДС за м.01.2023 ,  със сумата на ДДС, което е върнато на клиента,   тъй като се случавт в различни данъчни периоди, продажбата и връщането?

Съгласно ЗДДС продажбата на стоката и връщането и са две различни данъчни събития и са в два различни месеца.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група