Здравейте,
Продаваме стоки на клиенти с наложен платеж, издаваме касов бон. Плащането се извършва от куриерска фирма по банка.
Връща стоката , заедно с касовия бон. Физически лица, няма издадена фактура.
Ние му връщаме парите по банка. Стоката се връща в склада.
Често се случва продажбата и връщането на стоката, съответно сумата на клиента да бъдат в различни данъчни периоди.
Въпросът ми е как се третира съгласно ЗДДС, тъй като връщаме цялата сума с ДДС на клиента, как се осчетоводява ДДС-то, като разход ли ? Как се отразява в Декларацията по ЗДДС за периода, в който е върната стоката и съответно сумата на клиент?
Благодаря Ви,