Грешка в дневник вследствие на техническа грешка

09.12.2014, 10:11 5423 4

09.12.2014, 10:11
Публикации: 51 / 2
Здравейте!
В м.10/2014, при осчетоводяване на покупките е допусната грешка:
Вместо от доставчик №4/примерно/ покупката е обработена от доставчик №14. Автоматично грешката се пренася и в дневника за покупките по ДДС.
Как да изправя грешката в дневника през м.ноември?
#1 | 09.12.2014, 10:17
Публикации: 2027 / 254
Корекции на грешки при декларирането Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3. (2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124. (3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като: 1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи; 2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

#2 | 09.12.2014, 10:29
Публикации: 6411 / 1143
Коректното действие е да подадете уведомление до НАП, които да променят доставчик №4 с №14.
Но, казва ли ти някой кога и как ще го направят при положение, че това не се отразява на резултата за периода. :wink1:
Никъде не е забранено да сторнирате с минусово записване фактурата с доставчик №4 и да я въведете с правилния доставчик в настоящия период. Така ще си оправите и салдата по партиди, а няма данъчен ефект. Последното е мое лично мнение и от законова гледна точка е оправдано доколкото не е забранено. :smile1:
#3 | 09.12.2014, 10:55
Публикации: 333 / 38
Никъде не е забранено да сторнирате с минусово записване фактурата с доставчик №4 и да я въведете с правилния доставчик в настоящия период. Така ще си оправите и салдата по партиди, а няма данъчен ефект. Последното е мое лично мнение и от законова гледна точка е оправдано доколкото не е забранено. :smile1:
И аз съм на това мнение. Винаги е възможно да станат такива грешки, особено при някои фактури за цигари, които много си приличат. Но това е просто техническа грешка и няма данъчен ефект.
#4 | 09.12.2014, 15:02
Публикации: 51 / 2
Благодаря на отзовалите се. Ще последвам съвета на  irenabrili и  miro7874, защото не се знае кога и как ще направят в НАП промените за двата доставчика.
Лека и спорна работа!


 
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група