Здравейте, тази година за първи път ще правя това нещо, а програмата не е "така добра"
Работник на ТД през един от месеците има болничен и тъй като в/у сумата от 3-те дни за с-ка на работодателя не се дължи данък , сега в края на год. ми излиза 0,80ст. за довнасяне.
Дали правилно го смятам, не знам и какъв е смисъла да не се внася данъка за месеца на болничния щом след това трябва?
А може би греша