1
Здравейте,
Пиша в тази тема , защото имам подобен казус.
Българска фирма регистрирана по ДДС с основна дейност покупко-продажба на употребявани леки автомобили възнамерява да закупи кола от физ.лице в Словения. За покупката ще има само договор . Купувач на стоката е фирма в Македония . Колата ще се достави с митническа декларация директно от Словения на клиента в Македония , без да влиза в България.
Покупката на колата няма да е ВОП за нас
Относно продажбата към Македония - кой член трябва да посоча във фактурата?
Ако стоката не тръгва от България може ли да се тълкува че това е износ за нас ?
Обърках се , моля ви споделете ако някой е имал подобен случай
Пиша в тази тема , защото имам подобен казус.
Българска фирма регистрирана по ДДС с основна дейност покупко-продажба на употребявани леки автомобили възнамерява да закупи кола от физ.лице в Словения. За покупката ще има само договор . Купувач на стоката е фирма в Македония . Колата ще се достави с митническа декларация директно от Словения на клиента в Македония , без да влиза в България.
Покупката на колата няма да е ВОП за нас
Относно продажбата към Македония - кой член трябва да посоча във фактурата?
Ако стоката не тръгва от България може ли да се тълкува че това е износ за нас ?
Обърках се , моля ви споделете ако някой е имал подобен случай
2
Данъци и счетоводство » Закупено медицинско оборудване от САЩ , Канада
29.04.2024, 14:44Здравейте,
Фирмата ни е регистрирана по ДДС в България. Получих фактура от Канада за медицинско оборудване с условя на доставка EXW Canada. Фактурата е с дата 05.03.2024 , а я получих днес.
Вносът ще се осъществи директно в Македония след няколко месеца. Фактурата е платена към доставчика от САЩ на 27.03.2024.
За първи път се сблъсквам с доставка от САЩ - как да я отразя в ДДС дневниците ? С протокол ли да си самоначисля ДДС ? И осчетоводяването - като доставка ли да отразя това оборудване ?
Управителя иска същото оборудване ще бъде продадено от българската фирма на фирма в Северна Македония.
Ще бъда много благодарна на по-опитните колеги за съвет
Фирмата ни е регистрирана по ДДС в България. Получих фактура от Канада за медицинско оборудване с условя на доставка EXW Canada. Фактурата е с дата 05.03.2024 , а я получих днес.
Вносът ще се осъществи директно в Македония след няколко месеца. Фактурата е платена към доставчика от САЩ на 27.03.2024.
За първи път се сблъсквам с доставка от САЩ - как да я отразя в ДДС дневниците ? С протокол ли да си самоначисля ДДС ? И осчетоводяването - като доставка ли да отразя това оборудване ?
Управителя иска същото оборудване ще бъде продадено от българската фирма на фирма в Северна Македония.
Ще бъда много благодарна на по-опитните колеги за съвет

3
Данъци и счетоводство » Получен Акт 16 за нова сгрда
21.04.2021, 20:40Здравейте,
Фирмата е собственик на 2 апартамента в новопостроена сграда. Те са изградени до степен Акт 15 и са напълно изплатени са през 2020г . Отразени са по сметка 219 на стойност 165 000 лв.
За единият апартамент вече е намерен купувач , който плаща капаро съгласно предварителен договор в размер на 41 000 лв . Отразени са по сметка 752.
Има сключен договор за строително монтажни дейности ,които са завършени в края на 2020 г.
Общо платената сума е 40 000 лв , които са отразени по сметка 652
През м Март 2021 е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация .
През м.Април апартамента вече е изцяло изплатен от клиента.
Първо трябва да го заприходим по 203 сметка със сумата от 165000 лв
Платените суми по договор за СМР как да ги отразя ? Те ще увеличат сткойността на актива.
Както и прихода за бъдещ период от 2020г трябва да бъде признат за текущ приход .
Реално фирмата трябва да заприходи актив , който веднага да бъде продаден.
Моля опитните колеги ,бихте ли ми помогнали да направя коректни счетоводните записвания ?
Благодаря !
Фирмата е собственик на 2 апартамента в новопостроена сграда. Те са изградени до степен Акт 15 и са напълно изплатени са през 2020г . Отразени са по сметка 219 на стойност 165 000 лв.
За единият апартамент вече е намерен купувач , който плаща капаро съгласно предварителен договор в размер на 41 000 лв . Отразени са по сметка 752.
Има сключен договор за строително монтажни дейности ,които са завършени в края на 2020 г.
Общо платената сума е 40 000 лв , които са отразени по сметка 652
През м Март 2021 е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация .
През м.Април апартамента вече е изцяло изплатен от клиента.
Първо трябва да го заприходим по 203 сметка със сумата от 165000 лв
Платените суми по договор за СМР как да ги отразя ? Те ще увеличат сткойността на актива.
Както и прихода за бъдещ период от 2020г трябва да бъде признат за текущ приход .
Реално фирмата трябва да заприходи актив , който веднага да бъде продаден.
Моля опитните колеги ,бихте ли ми помогнали да направя коректни счетоводните записвания ?
Благодаря !
4
Данъци и счетоводство » Транспорт в ЕС получател на услугата фирма от Македония
11.01.2021, 19:51Здравейте ,
Българска транспортна фирма регистрирана по ЗДДС има 2 извършени транспорта :
1. От Германия до Австрия , клиента е македонска фирма - това е вътреобщностен транспрот .
Тук мястото на изпълнение е при получателя на услугата. Няма ДДС.
Кой член от ЗДДС трябва да посоча във фактурата ?
2. От Словения до Македония , клиента е македонска фирма - това е международен транспорт .
Тук основанието за неначисляване на ДДС мисля че е чл 30 от ЗДДС .
Моля за коментар по двата случая.
Българска транспортна фирма регистрирана по ЗДДС има 2 извършени транспорта :
1. От Германия до Австрия , клиента е македонска фирма - това е вътреобщностен транспрот .
Тук мястото на изпълнение е при получателя на услугата. Няма ДДС.
Кой член от ЗДДС трябва да посоча във фактурата ?
2. От Словения до Македония , клиента е македонска фирма - това е международен транспорт .
Тук основанието за неначисляване на ДДС мисля че е чл 30 от ЗДДС .
Моля за коментар по двата случая.
5
Данъци и счетоводство » Фактури за ремонт от ЕС
22.11.2020, 14:47Здравейте,
В миналата седмица ми предадоха фактури за извършени ремонт и покупка на гуми за влекач.
Фактурите са от Полша и Германия.
Проблемът е , че са от м Юни и м Август 2020 . А стойността им е близо 9000 евро .
Незнам да съставя ли протокли сега в м Ноември или да не ги осчетоводявам изобщо.
Нарушението е явно.
Някой имал ли е подобен случай ?
В миналата седмица ми предадоха фактури за извършени ремонт и покупка на гуми за влекач.
Фактурите са от Полша и Германия.
Проблемът е , че са от м Юни и м Август 2020 . А стойността им е близо 9000 евро .
Незнам да съставя ли протокли сега в м Ноември или да не ги осчетоводявам изобщо.
Нарушението е явно.
Някой имал ли е подобен случай ?
6
Данъци и счетоводство » Re: Продажба на апартамент от ЕООД на физическо лице
21.11.2020, 12:54Благодаря ви!
7
Данъци и счетоводство » Продажба на апартамент от ЕООД на физическо лице
21.11.2020, 10:52Здравейте,
ЕООД закупува новопостроен апартамент през 2019 г. Има нотариален акт, на ниво груб строеж е,в момента се извършват довършителните дейности до 30.04.2021 г ще бъде издаден Акт 16
За покупката е ползван изцяло данъчен кредит през 2019г.
Намерен е купувач - физическо лице. Предстои да се сключи предварителен договор , плащането ще бъде на две части - в момента на сключването и до 30.04.2021 когато е издаден Акт 16.
Въпросът ми е относно начисляването на ДДС във фактурата на физическото лице.
Облагаема ли е сделката с 20 % ДДС ?
Моля за коментар от по-опитните колеги.
ЕООД закупува новопостроен апартамент през 2019 г. Има нотариален акт, на ниво груб строеж е,в момента се извършват довършителните дейности до 30.04.2021 г ще бъде издаден Акт 16
За покупката е ползван изцяло данъчен кредит през 2019г.
Намерен е купувач - физическо лице. Предстои да се сключи предварителен договор , плащането ще бъде на две части - в момента на сключването и до 30.04.2021 когато е издаден Акт 16.
Въпросът ми е относно начисляването на ДДС във фактурата на физическото лице.
Облагаема ли е сделката с 20 % ДДС ?
Моля за коментар от по-опитните колеги.
8
Здравейте , имам нужда от помощ от по-опитните
.
Регистрирана по ДДС фирма поръчва от Ауто 1 Италия един брой употребяван автомобил който ще бъде продаден веднга на физическо лице в България.
Издадени са 2 фактури - една за колата / с чл. 36 по нея - облагане по маржа / и втората фактура е за такси обраротка на документи.
За фактурата за таксата трябва да се издаде протокол по чл. 117 от ЗДДС.
Фактурата за колата обаче - трябва ли да я осчетоводим директно като стока , без да влиза в дневниците по ДДС ?
И вторият ми въпрос е остносно продажбата . Каква фактура трябва да издадем на лицето ? Български гражданин е .
Трябва ли използваме ли режим на облагане по маржа ?
За първи път ми се налага подобен случай .

Регистрирана по ДДС фирма поръчва от Ауто 1 Италия един брой употребяван автомобил който ще бъде продаден веднга на физическо лице в България.
Издадени са 2 фактури - една за колата / с чл. 36 по нея - облагане по маржа / и втората фактура е за такси обраротка на документи.
За фактурата за таксата трябва да се издаде протокол по чл. 117 от ЗДДС.
Фактурата за колата обаче - трябва ли да я осчетоводим директно като стока , без да влиза в дневниците по ДДС ?
И вторият ми въпрос е остносно продажбата . Каква фактура трябва да издадем на лицето ? Български гражданин е .
Трябва ли използваме ли режим на облагане по маржа ?
За първи път ми се налага подобен случай .
9
Данъци и счетоводство » Re: Амортизация на закупен стар влекач
15.10.2018, 11:19Ако съм ви разбрала правилно незавикимо, че влекачът е старо МПС , стане ли моя собственост и моята фирма ще има право на разходи за аморизации по 25 процента на година за 4 години ?
Благодаря ви за бързият отговор, много сте мили !
Благодаря ви за бързият отговор, много сте мили !
10
Данъци и счетоводство » Амортизация на закупен стар влекач
14.10.2018, 15:08Здравейте ,
Престои ми да купя от друга фирма влекач МАН , година на производство 2015 г.
Счетоводителката каза че е напълно амортизиран , ще ни го фактурират на 7000 лв без ДДС.
Моят въпрос е когато този влекач стане моя собственост ще имаме ли право на амортизации за същият влекач в моята фирма или не ?
Не съм счетоводител , моля ви за отговор на разбираем език

Престои ми да купя от друга фирма влекач МАН , година на производство 2015 г.
Счетоводителката каза че е напълно амортизиран , ще ни го фактурират на 7000 лв без ДДС.
Моят въпрос е когато този влекач стане моя собственост ще имаме ли право на амортизации за същият влекач в моята фирма или не ?
Не съм счетоводител , моля ви за отговор на разбираем език


11
Данъци и счетоводство » Фактура за транспортна услуга от Турция за Европейският съюз
08.11.2016, 14:38Здравейте
Ние сме българска транспортна фирма.
Трябва да издадем фактура на сръбска фирма за транспорт от Турция до ЕС.
ДДС ставката е 0% съгласно чл.22 от ЗДДС , или чл 21 ал.2 нали ?
Ние сме българска транспортна фирма.
Трябва да издадем фактура на сръбска фирма за транспорт от Турция до ЕС.
ДДС ставката е 0% съгласно чл.22 от ЗДДС , или чл 21 ал.2 нали ?
12
Данъци и счетоводство » Re: Амортизируем актив ли е джи пи ес
02.11.2016, 10:50Благодаря много delphine 
Да, прага на същественост съгласно счетоводната политика също е 700 лв. Ще го заведем в IV категория.

Да, прага на същественост съгласно счетоводната политика също е 700 лв. Ще го заведем в IV категория.
13
Данъци и счетоводство » Амортизируем актив ли е джи пи ес
01.11.2016, 14:59Здравейте,
Получих фактура закупена джи пи ес навигация за камион на стойност 720 лв без ДДС.
Трябва ли да го заприходя като актив и с каква годишна норма на амортизация ?
Получих фактура закупена джи пи ес навигация за камион на стойност 720 лв без ДДС.
Трябва ли да го заприходя като актив и с каква годишна норма на амортизация ?
14
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Re: Право на обезщетение от борсата
29.07.2016, 16:53Благодаря Pupeshche !
Какъв срок на изпитване е удачно да сложа на срочен трудов договор ?
Какъв срок на изпитване е удачно да сложа на срочен трудов договор ?
15
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Re: Право на обезщетение от борсата
29.07.2016, 16:20Днес ,обаче разбрах от колежката която е пуснала уведомлението по чл.62 че в него стои срок от 6 месеца - до 18.12.2016 !
Сега не мога да прекратя лицето по чл.325 ал.1 т.3 - с изтичане на срока на договора, защото той не е изтекъл.Пуснат е за 6 месеца .Ужас !
Моля Ви за съвет отново как да прекратим договора , че да има право на обезщетение от борсата. Ако е по чл 328 ал.1 т.1 както мислех първоначално ?
Да , тогава ще трябва обезщетение по чл.222
16
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Re: Право на обезщетение от борсата
26.07.2016, 16:18Много благодаря dalila 

17
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Re: Право на обезщетение от борсата
26.07.2016, 16:10Може би трябва да впишем в договора че срокът му е една седмица.
И след това да го прекратим по чл 325 ал 1 т.3 с изтичане на уговореният срок
Защото той е назначен фиктивно .
Така ще има ли право на борса ?
И след това да го прекратим по чл 325 ал 1 т.3 с изтичане на уговореният срок
Защото той е назначен фиктивно .
Така ще има ли право на борса ?
18
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Re: Право на обезщетение от борсата
26.07.2016, 16:00Може би по чл.328 ал.1 т.3 намаляване обема на работа ?
19
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Право на обезщетение от борсата
26.07.2016, 15:53Здравейте,
Имаме служител който е назначен по чл.68 ал.1 т.1. само за да може да получава обезщетение от борсата .
Има 9 месеца осигуровки за безработица през последните 15.
По кой член да го прекратим за да има право на обезщетение в зависимост от стажа му ?
Имаме служител който е назначен по чл.68 ал.1 т.1. само за да може да получава обезщетение от борсата .
Има 9 месеца осигуровки за безработица през последните 15.
По кой член да го прекратим за да има право на обезщетение в зависимост от стажа му ?
20
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Re: корекция на декларация 6 от май 2012
20.05.2014, 15:20Не, не бъркам чл 114 с чл 111 на днес ми казаха от НАП, че първо трябва да залича всички Д6 а след това да подам нови редовни декларации по месеци с верните суми, защото не можело в една и съща декларация да има едновременно и увеличение и намаление на вноски. А при мен е точно така - навсякъде данъка излиза в намаление.
А за заличаване на данни - д 6 се подават с код корекция ,нулеви суми по всички фондове и същите дати нали ?
А дали е възможно във втората колона на същата д6 да подам вече новите с коректните суми за същия период ?
А за заличаване на данни - д 6 се подават с код корекция ,нулеви суми по всички фондове и същите дати нали ?
А дали е възможно във втората колона на същата д6 да подам вече новите с коректните суми за същия период ?