Здравейте,

Пиша в тази тема , защото имам подобен казус.
Българска фирма регистрирана по ДДС с основна дейност покупко-продажба на употребявани леки автомобили възнамерява да закупи кола от физ.лице в Словения. За покупката ще има само договор . Купувач на стоката е фирма в Македония . Колата ще се достави с митническа декларация директно от Словения на клиента в Македония , без да влиза в България.

Покупката на колата няма да е ВОП за нас
Относно продажбата към Македония - кой член трябва да посоча във фактурата?
Ако стоката не тръгва от България може ли да се тълкува че това е износ за нас ?

Обърках се , моля ви споделете ако някой е имал подобен случай
Здравейте,
Фирмата ни е регистрирана по ДДС в България. Получих фактура от Канада за медицинско оборудване с условя на доставка EXW Canada. Фактурата е с дата 05.03.2024 , а я получих днес.

Вносът ще се осъществи директно в Македония след няколко месеца. Фактурата е платена към доставчика от САЩ на 27.03.2024.

За първи път се сблъсквам с доставка от САЩ - как да я отразя в ДДС дневниците ? С протокол ли да си самоначисля ДДС ? И осчетоводяването - като доставка ли да отразя това оборудване ?

Управителя иска същото оборудване ще бъде продадено от българската фирма на фирма в Северна Македония.

Ще бъда много благодарна на по-опитните колеги за съвет  :smile1:
Здравейте,

Фирмата е собственик на 2 апартамента в новопостроена сграда. Те са изградени до степен  Акт 15 и са напълно изплатени са през 2020г . Отразени са по сметка 219 на стойност 165 000 лв.

За единият апартамент вече е намерен купувач , който плаща капаро съгласно предварителен договор в размер на 41 000 лв . Отразени са по сметка 752.
Има сключен договор за строително монтажни дейности ,които са завършени в края на 2020 г.
Общо платената сума е 40 000 лв , които са отразени по сметка 652

През м Март 2021 е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация .
През м.Април апартамента вече е изцяло изплатен от клиента.

Първо трябва да го заприходим по 203 сметка със сумата от 165000 лв
Платените суми по договор за СМР как да ги отразя ? Те ще увеличат сткойността на актива.
Както и прихода за бъдещ период от 2020г трябва  да бъде признат за текущ приход .

Реално фирмата трябва да заприходи актив , който веднага да бъде продаден.

Моля опитните колеги ,бихте ли ми помогнали да направя коректни счетоводните записвания ?


Благодаря !


Здравейте ,

Българска транспортна фирма регистрирана по ЗДДС има 2 извършени транспорта :

1. От Германия до Австрия , клиента е македонска фирма - това е вътреобщностен транспрот .
Тук мястото на изпълнение е при получателя на услугата. Няма ДДС.
Кой член от ЗДДС трябва да посоча във фактурата ?

 2. От Словения до Македония , клиента е македонска фирма - това е международен транспорт .
Тук основанието за неначисляване на ДДС мисля че е чл 30 от ЗДДС .

Моля за коментар по двата случая.


Здравейте,

В миналата седмица ми предадоха фактури за извършени ремонт и покупка на гуми за влекач.
Фактурите са от Полша и Германия.

Проблемът е , че са от м Юни и м Август 2020 . А стойността им е близо 9000 евро .

Незнам да съставя ли протокли сега в м Ноември или да не ги осчетоводявам изобщо.
Нарушението е явно.

Някой имал ли е подобен случай ?

Здравейте,

ЕООД закупува новопостроен апартамент през 2019 г. Има нотариален акт, на ниво груб строеж е,в момента се извършват довършителните дейности до 30.04.2021 г ще бъде издаден Акт 16
За покупката е ползван изцяло данъчен кредит през 2019г.

Намерен е купувач - физическо лице. Предстои да се сключи предварителен договор , плащането ще бъде на две части - в момента на сключването и до 30.04.2021 когато е издаден Акт 16.

Въпросът ми е относно начисляването на ДДС във фактурата на физическото лице.
Облагаема ли е сделката с 20 % ДДС ?

Моля за коментар от по-опитните колеги.

Здравейте , имам нужда от помощ от по-опитните  :smile1: .
Регистрирана по ДДС фирма поръчва от Ауто 1 Италия един брой употребяван автомобил който ще бъде продаден веднга на физическо лице в България.
Издадени са 2 фактури - една за колата / с чл. 36 по нея - облагане по маржа / и втората фактура е за такси обраротка на документи. 
За фактурата за таксата трябва да се издаде протокол по чл. 117 от ЗДДС.
Фактурата за колата обаче - трябва ли да я осчетоводим директно като стока , без да влиза в дневниците по ДДС  ?
И вторият ми въпрос е остносно продажбата . Каква фактура трябва да издадем на лицето ? Български гражданин е .
Трябва ли използваме ли режим на облагане по маржа ?

За първи път ми се налага подобен случай .
Ако съм ви разбрала правилно незавикимо, че влекачът е старо МПС , стане ли моя собственост и моята фирма ще има право на разходи за аморизации по 25 процента на година за 4 години ?

Благодаря ви за бързият отговор, много сте мили !
Здравейте ,

Престои ми да купя от друга фирма влекач МАН , година на производство 2015 г.
Счетоводителката каза че е напълно амортизиран , ще ни го фактурират на 7000 лв без ДДС.
Моят въпрос е когато този влекач стане моя собственост ще имаме ли право на амортизации за същият влекач в моята фирма или не ?

Не съм счетоводител , моля ви за отговор на  разбираем език  :smile1: :smile1:
Здравейте

Ние сме българска транспортна фирма.
Трябва да издадем фактура на сръбска фирма за транспорт от Турция до ЕС.
ДДС ставката е 0% съгласно чл.22 от ЗДДС , или чл 21 ал.2 нали  ?
Благодаря много delphine  :smile1:

Да, прага на същественост съгласно счетоводната политика също е 700 лв. Ще го заведем в  IV категория.
Здравейте,

Получих фактура  закупена джи пи ес навигация за камион на стойност 720 лв без ДДС.
Трябва ли да го заприходя като актив и с каква годишна норма на амортизация ?

Благодаря Pupeshche  !

Какъв срок на изпитване е удачно да сложа на срочен трудов договор ?

Днес ,обаче разбрах от колежката която е пуснала уведомлението по чл.62 че в него стои срок от 6 месеца - до 18.12.2016  !
Сега не мога да прекратя лицето по чл.325 ал.1 т.3 - с изтичане на срока на договора, защото той не е изтекъл.Пуснат е за 6 месеца .Ужас !

Моля Ви за съвет отново как да прекратим договора , че да има право на обезщетение от борсата. Ако е по чл 328 ал.1 т.1 както мислех първоначално ?
Да , тогава ще трябва обезщетение по чл.222
Може би трябва да впишем в договора че срокът му е една седмица.
И след това да го прекратим по чл 325 ал 1 т.3 с изтичане на уговореният срок
Защото той е назначен фиктивно .
Така ще има ли право на борса ?
Може би по чл.328 ал.1 т.3 намаляване обема на работа ?
Здравейте,

Имаме служител който е назначен по чл.68 ал.1 т.1. само за да може да получава обезщетение от борсата  .

Има 9 месеца осигуровки за безработица през последните 15.
По кой член да го прекратим за да има право на обезщетение в зависимост от стажа му ?
Не, не бъркам чл 114 с чл 111 на днес ми казаха от НАП, че първо трябва да залича всички Д6 а след това да подам нови редовни декларации по месеци с верните суми, защото не можело в една и съща декларация да има едновременно и увеличение и намаление на вноски. А при мен е точно така - навсякъде данъка излиза в намаление.

А за заличаване на данни - д 6 се подават с код корекция ,нулеви суми по всички фондове и същите дати  нали ?
А дали е възможно във втората колона на същата д6 да подам вече новите с коректните суми за същия период ?