дори и лицето да е със осигуряване за ОЗМ?
Здравейте,
имам управител по ДУК, който е осигурен на максималния осигурителен доход. Понеже няма служители, той е и СОЛ в това дружество и получава възнаграждение за личен труд. Декл. 1 за получения личен труд с код  12 ли се подава според вас?
Знам, че когато си осигурен на максимума в едно дружество, а получаваш възнаграждение за личен труд в друго, то във второто Д1 е с код 90. Но когато и двете възнаграждения са в едно дружество дали греша, когато го подавам с код 12, а има данни само за данъка.
Всъщност единственото ми основание е, че служителите вече са осигурени на максимума :-)
така малко подвеждате. Ако лицето не е осигурено на максималния осиг. доход се дължат осигуровки + данък.
Лицето започва дейност в средата на юни. Понеже няма приходи в юни не сме платили личен труд. За другите месеци 1100 лева е обложената сума всеки месец.
Той се самоосигурява през ЕООД.
Здравейте, моля за помощ за следния казус. Имам СОЛ, което започва дейност от средата на юни. Внесени са осигуровки върху пропорционалната част на дните върху сума 564,14 лева. От юли до декември има личен труд по 1100 лева на месец. Затруднявам се при попълване на таблицата за оконч. размер на осигурителния доход. В колона 4 и 5 ги нареждам по този начин. За юни и в двете колони вписвам сумата от  564,14 лева и надолу по 1100 лева и в двете.
Но ми излиза накрая надвнесен данък. В приложение 1 са посочени правилно дохода 6600, осигурителни вноски 2242,38 лева , накрая излиза, че ДОД е надвнесен. Може ли да ми помогнете къде греша?

да, няма нищо специфично. осчетоводявате без ДДС. Ако е купена от страната естествено.
Здравейте!
Фирма регистрирана по ДДС притежава лек автомобил, който е закупила с фактурара  и  по тази фактура няма начислен ДДС съгласно чл. 143 от ЗДДС.
Автомобилът е заведен като ДА и е ползван в дейността.
Фирмата продава този автомобил на физ. лице.

Въпросът ми е мога ли да се позова на чл.50 и да не начисля ДДС във фактурата? Колебая се, защото при покупката е бил приложен специалният ред на облагане на маржа на цената, и някак ми звучи по логичнмо при продажбата на автомобила да се начисли ДДС.
Здравейте, искам да си сверя часовника. Лице, което работи със свое ЕООД към Yoummday. От Yoummday издават Gutschrift с дължимото възнаграждение към лицето за месеца.
 Аз включвам в моя дневник продажби този документ с неговия номер, не издавам наша фактура съответно и подавам и VIES декларация.
Здравейте, прилагам едно писмо, което може да ви даде още насоки по казуса.
Здравейте,
имам следния казус: собственик на ЕООД, самоосигуряващ се, се пенсионира.
Искаме да променим да не плаща вече осигуровки за пенсия, а само здравно. Достатъчно ли е да се подаде ОКД 5 за промяна на това обстоятелство. Гледам формуляра и не ми става ясно какво да попълни.
Той няма назначени лица, до сега е получавал доход за положен личен труд, но се осисурява и по трудов договор на друго място.
Един вид вие плащате на подизпълнителите, а си закривате счетоводно салдо на превозвача.
Ако юрист се съгласи, не виждам голям проблем.

точно така. Плащаме на подизпълнителите, и разликата към нашия контрагент. Мен ме обърква това, че първо ще са сериозни суми, и второ прихващам с трето лице, с което нямам договорни отношения.
Здравейте колеги, възможен ли е според вас следния казус:
Имаме договор за транспортни услуги с даден превозвач. Той няма капацитет да ги изпълни на 100% и наема подизпълнители. Те ще фактурират на него извършените транспортни услуги (транспортната фирма). Искат обаче нашата фирма да плаща директно на тях, въпреки че фактически нямаме фактура към нас от тях.  Става въпрос за сериозен оборот. Не знам как да оформя договора.
Здравейте, моля за помощ.
Имам едно лице, собственик на ЕООД, който е самоосигуряващ в това ЕООД.
Има ДУ в друго дружество. Вземам дохода от ДУ в другото дружество и внасям осигуровки като самоосигуряващ на 822 лева - разликата до 3400 лева.
Трябва ли да му изплатя доход от личен труд, за да няма проблем при пенсиониране и да не му признаят после тази сума?
Здравейте колеги, моля за сверяване на часовника:
 - ноември - възстановяване 30800.33 лв.
 - декември - възстановяане 47065.78 лв.
 - януари - внасяне 67842.28 лв.
 Няма приключила процедура и не посочвам нищо в кл.80.
 За  сумата 10 023,83 - влязла е в нова процедура с първи месец декември.

Здравейте,  едно по-специфично питане. ООД е обявено в ликвидация на 15.12.22.  Законът им дава право на избор – в 14 дневен срок дружеството може да се дерегистрира или да запази регистрацията си по ДДС до датата на заличаването му в търговския регистър. Ако  търговското дружество желае да остане регистрирано по ДДС до датата на заличаването му от търговския регистър, може в този 14-дневен срок да подаде декларация в свободен текст в съответната териториална дирекция на НАП.
Може ли да споделите какво точно се подава в този случай, защото чл. 107 от ЗДДС т.4 буква б) пише , че се подава декларация.
Здравейте, повдигам темата с едно по-специфично питане. ООД е обявено в ликвидация на 15.12.22.  Законът им дава право на избор – в 14 дневен срок дружеството може да се дерегистрира или да запази регистрацията си по ДДС до датата на заличаването му в търговския регистър. Ако  търговското дружество желае да остане регистрирано по ДДС до датата на заличаването му от търговския регистър, може в този 14-дневен срок да подаде декларация в свободен текст в съответната териториална дирекция на НАП.
Може ли да споделите какво точно се подава в този случай, защото чл. 107 от ЗДДС т.4 буква б) пише , че се подава декларация.
Здравейте, умувам и не мога да измисля. Връчено предизвестие за прекратявне на трудов договор на 01.12, вписан срок на предизвестието - 30 календарни дни. Аз ги броя до 31.12 включително. Датата на заповедта за прекратяване може ли да е 01.01.2023 г. или следва да е 03.01 - първия работен ден. Лицето ще ходи на борса и не искам да го разигравам.
Да, договори имаме, и те касаят факта, че като изпълнител правим трансфер на пътници по заявки. Това може да са както туристи на друг туроператор (от скоро и това), така и пътници например на закъснял и/или провален полет, които извозваме където са ни подали като заявка. Също возим екипажи (пак по договор) , но само правим трансфер, нямаме нито нощувки, нито изхранване, както си е стандартната ОТУ, която се облага на маржа.