Не е проблем да изпълнява само посоченото в ДХ, това ще са основно носене на пратки в офис на куриер и управление на социални мрежи. Това с работното време го бях пропуснала, тоест може да ходи до спиди и еконт само между 12 и 1 на обяд примерно, така излиза хахах
Здравейте,
Ще се учреди ООД с двама съдружници, които ще се впишат като управляващи Заедно и поотделно, без ДУ.
Възможно ли е единия (който е пенсионер) да се осигурява като СОЛ (само здравно) и да сключи ТД с другия примерно за 1 час.
Фирмата е много малка и се търси вариант за минимални осигуровки.
Magrat, да и аз стигнах до извода, че или издаваш касова бележка от ФУ или електронна касова бележка и подаваш одиторски файл. За генерирането на одиторски файл пък масово се препоръчва към магазина да се интегрира Take a nap, което разбира се е платено. НАП не са ли длъжни да предоставят такова решение подобно за генериране на ОФ  :hmmm:
Здравейте, много се омотах с виртуалните пос терминали и моля за съдействие.
Електронен магазин приема картови плащания чрез виртуален пос терминал на MyPos. Правилно ли разбирам, че въпреки, че си има сметка с iban, това се води касово плащане и трябва да се издаде електронна касова бележка. Също и осчетоводяването на постъпилите суми трябва да е по с/ка 501/1 (виртуален терминал  примерно).
И втори въпрос - ако виртуалния пос терминал е на FiBank например и дружеството има сметка там, съответно сумите постъпват директно по сметката му, пак ли се издава електронна касова бележка.
Съгласна съм, но реално виждали ли сте домашен майстор да ходи с касов апарат в джоба на работния гащеризон 😀 Аз не и просто се чудя как хем са изрядни, хем успява да го избегнат.
ЕООД нерегистрирано по ДДС, работи само с ФЛ (услуги по ремонт на битова техника по домовете). Как се отчитат получените парични средства? Може ли управителя да ги внася веднъж или два пъти в месеца по фирмената сметка и да няма касов апарат?
Единственото което ми идва на ум е:
Дт 104 - 82 хил
Кт 203 - 70 хил
Кт 708 - 12 хил
Благодаря ви, зчела съм всички тълкувания преди да задам въпроса тук. И за жалост счетоводните записвания пак ми убягват.
Здравейте, оплетох се в ликвидацията и моля за помощ - какви счетоводните записвания се съставят при прехвърлянето на сграда като ликвидационен дял на собственика?

Балансова стойност на сградата е 70 хил.
Пазарна оценка 82 хил.
Сега видях, че малко по надолу има подобна тема за ликвидация. Много ми помогна. Но все още имам заключителни въпроси. В баланса ми останаха само 5 хил. капитал и -5 хил. резерви. Следва ли -> Дт гр. 11/ Кт гр. 10, за да се изчистят напълно вс. салда от баланса и да стане той нулев? И ако да, този нулев баланс подава ли се заедно с декларацията в НАП.

Много ще съм ви благодарна ако ми помогнете, та да се отърва най сетне от това  :flowers:
И още нещо - мисля, че при започване на ликвидацията не е подадено нищо в НАП. Това може ли да се окаже проблем?
С наличните парични средства погасихме част от задълженията към собствениците. И сега актива и посива вече са с нулеви стойности. Още нещо трябва ли да се направи?  :hmmm:
Побутвам си темата. Моля ви колеги, който има опит нека сподели.
Задълженията са към собствениците на дружеството.
Здравейте. За пръв път се занимавам с ликвидация и нищо не ми е ясно. Моля колегите с опит да помогнат. Знам, че баланса трябва да е нулев, но не ми е ясно как ще стане. В момента той има следния вид.
Сърдечно благодаря на всички за отделеното време и ви желая хубав ден  :good:
Да, коригирах се. Надявам се правилно, че вече ми иде да се гръмна с тези таблици.  :hmmm:
Било е, но без личен труд  :blush:
Значи ето това трябва да е истината...