ВОП с 0% VAT от доставчика

31.12.2014, 14:30 4418 3

31.12.2014, 14:30
Публикации: 27 / 0
Здравейте,

Моля за мнение.Работя с постоянен доставчик от Чехия и всеки месец имам ВОП на чай. Всички ф-ри от моя контрагент са с 0% ДДС. Трялбва ли да начислявам ДДС в дневници покупки и продажби за данъчни цели в РБ?
Благодаря
#1 | 02.01.2015, 14:14
Публикации: 1 / 0
       Следва да се начисли ДДС   в дневника за покупки и продажби ,ако е ДЗЛ ,ако е ДнЗЛ ще начислите само в дневника за продажби. Успех!
#2 | 02.01.2015, 14:19
Публикации: 6411 / 1143
Здравейте,

Ако предположим, че имате ВОП по критериите на чл. 13 от ЗДДС, а именно, че придобитият чай от Чехия се транспортира до България, то имате облагаема доставка с 20% ДДС, който следва да начислите съгласно чл. 84
Скрит текст :
с протокол по чл. 117
Скрит текст :

Протоколът се включва в дневник продажби с код на документ (09), а данъчната основа и размерът на начисления данък се отразяват както следва:
колона 13 – Данъчна основа на вътреобщностните придобивания /ВОП/
колона 15 – Начислен ДДС за ВОП и за получени доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС
Същият протокол в дневник покупки, ако за това вътреобщностно придобиване е налице право на пълен данъчен кредит, се отразява по следния начин:
колона 10 – Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82 ал. 2 – 5 ЗДДС, вносът, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит;
колона 11 – ДДС с право на пълен данъчен кредит.

#3 | 02.01.2015, 21:42
Публикации: 27 / 0
Благодаря на всички и спорна НГ!
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група