Здравейте колеги,
включвам се по следния казус:
Фирма-инвеститор има учредено вещно право на строеж на 25.07.14 г. Издадени са съответните фактури. Разрешителното за строеж е от 01.08.14 г. През м.декември фирамта продава с нотариален акт отстъпено право на строеж за определена част от бъдещата сграда.
Въпросът е: как трябва да бъде издадена фактурата? т.е. в данъчната основа следва ли да се включат всички данъци и нот.такси или само сумата по нотариалния акт?