ЕООД регистрирано по ДДС извършва 2 дейности - търговия (селскостопанска аптека) и арендува земеделска земя. Закупува от рег.по ДДС семена царевица без ддс. Начислявам по протокол ддс в дневник продажби и ползвам данъчен кредит в дневник покупки. След известно време част от тези семена продава, ако е на регист. по ддс не начислява ддс във фактурата, ако купувача не е регистриран, начислява ддс във фактурата. Правилно ли е ? При продажбата на регистр. по ддс , не се съставя протокол.