Здравейте,
За първи път ми се налага да осчетоводявам митническа декларация и колкото и неща и примери да съм прочел не мога да се ориентирам. Моля Ви за помощ при следните документи и данни в тях:
1. Фактура за внос на плодове от Македония - 3510 евро.
2. Фактура от Областна дирекция по безопасност на храните с основание "внос трети страни - проверка документи и др." - 79 лв.
3. Фактура от Областна дирекция по безопасност на храните с основание "такса ССК внос" - 50 лв.
4. Транспортна фактура от българска фирма за - 500 лв.
5. Митническа декларация със следните полета:
- т. 42. цена на стоката - 3510 евро.
- т. 45. уточняване - 250 лв.
- т. 46. статистическа стойност - 7114.96 лв. (3510*1,95583 + 250)
- т. 47. изчисляване на вземанията:
А00 - 7114,96 * 0 % = 0 лв.
В00 - 7493,96 * 20 % = 1498,79 лв.
Всичко: 1498,79 лв.
А поле счетоводни данни има още:
А: 250;
D: 250;
F: 250;
0: 129.
Разбирам, че за изчисляване на ДДС се взема стойността на стоката + транспортните разходи + стойността на двете фактури към ОДБХ, но не мога да разбера какво е това разпределяне по точки в полето счетоводни данни, а и как се осчетоводяват всички тези данни.
Много ще съм благодарен на отзовалите се!