Здравейте!
Имам следния въпрос и моля да ми помогнете:
ФЛ е земеделски производител и от един месец е регистриран по ДДС по чл. 97а, защото ще извършва услуги в ЕС, като ФЛ.
Въпроса ми е като подаваме декларация чл. 50 догодина, кое приложение попълваме за тези доходи от чужбина, за които е пуснал фактура, показани са в дневниците по ДДС. Съответно има ли нормативно признати разходи за тези приходи по чл. 97А и колко процента е данъка?
Някъде бях чела, че когато е регистрирано ФЛ по ДДС, отчитането на печалбата се приравнява като на ЕТ или нещо такова.
Моля ви за помощ, защото клиента ми твърди, че има нормативно признати 25%, а аз мисля, че няма. Иска доказателства да му дам...
Благодаря предварително!