здравейте във фактурата за телефона ни идват сумите;
ДАНЪЧНА ОСНОВА 26,65
ДДС 5,33
ВНОСКА ЛИЗИНГ 11,91
Досега ги осчетоводявах така
602 26,65
4531 5,33
6012 11,91
4011 43,89
и поставях в клетка 31 и съответно 10 и 11 в декларацията, но сега се замислям тази сума 11.91 за лизинга не трябва ли да я посочвам в клетка 30 на ддс декларацията и ако досега съм я подавала грешно, какво да направя.