Здравейте и благодаря предварително на включилите се по темата. Имам следните 2 питания, може да ви се сторят малко елементарни, но се старая да не сбъркам. Въпрос 1 относно лице с право на данъчно облекчение за деца по член 22в от ЗДДФЛ. Работник има 3 деца и право на 600 лева облекчение върху годишната му основа, за месец декември възнаграждението му преди облагане с данък по член 42 от ЗДДФЛ е 545 лева. Данъкът му възлиза на 54,50, който бива покрит от облекчението. Как е редно да се попълни клетка 31а от декларация 1 и налага ли се възстановяване на сумата на лицето за неизползваната част от облекчението в размер на 5.50? И въпрос 2, лице с телк над 50 процента, го представя през месец ноември. Как е коректно да се оформи възстановяването на данъка му за месеците преди ноември, в смисъл подписва разходен ордер за въстановената сума, а спрямо НАП се прихваща сумата от ддфл на всички работници до нейното изчерпване т.е. в декларация 1 и 6 се подава приспаднатият размер на данъка, а не този който би бил преди прихващането?