Здравейте,Бъркам ли, че когато имаме ВОП при услуга, протоколът трябва да влезне в Колони 14 (основа) и Колона 15 (ДДС-то) в дневника на продажби. Така няма да има разминване и при засечката на НАП със стойностите, подадени в интрастат декларацията.За ВОП при стоките е ясно, че стойностите трябва да са в колони 13 и 15. Обърка ме това нареждане на НАП. Моля за мнение и благодаря предварително!
Здравей Алфа ,Да, става въпрос за самоначисляване на ДДС с протокол за услуга, получена от ЕС, като същият се включва с код 09 в Покупки и Продажби. Ако правлно съм се изказала и ти правилно си ме ме разбрала, приемам, че разсъждаваме вярно Нали?
Точно така Протокола с код 09 в Дневник Продажби в колони 14 и 15 . В Дневник Покупни ако имате право на данъчен кредит в колони 10 и 11.
Здравейте,А може ли да ми кажете какво се прави в случай когато нямаме право на ДК? Влиза ли протокола в дневника за покупките с цялата си ст-ст (основа +ДДС) или минава само през дневника за продажби?