За прохождащ туроператор си понапълних главата какво е ОТУ, пътуващо лице, протоколи и т.н., докато не се сетих, че човека няма ДДС регистрация. Та докато направи оборот дали няма проблем да му направя само регистрация по чл.97А за услугите с чужбина и си караме на опростена схема приходи-разходи=печалба, без да намесваме ДДС?.
Не намерих и отговор как при вече регистриран по ЗДДС туроператор се отчита транспорт извършен с негов бус. Колебая се между това изобщо да не го включвам и дърпам целия ДК или по-вероятното, изразходваното гориво по конкретната доставка да се включва в съответния протокол и намалявам маржа...