Здравейте, фирма, нерегистрирана по ДДС, произвежда специфична част за кола и издава проформа фактура на финландския си клиент, регистриран по ДДС, за извършване на частично плащане. Финладците обаче искат да се промени фактурата и да се посочи на отделен ред ДДС-то. Българската фирма не е регистрирана по ДДС и няма как да извърши подобно разделяне на сумите. Пропускаме ли нещо във връзка с начисляването на ДДС?