Здравейте имам следния казус българска фирма извършва транспортни услуги на фирма в Дания. Фирмата в Дания плаща на българската фирма, като от приходите приспада разходите за горивото, а българската фирма си възстановява ДДС по тези фактури без да ги осчетоводява на разход .Моля за мнение как е най-направилно да се осчетоводи ДДС-то ,тъй като то не се явява приход във фирмата.