ЕООД, регистрирано по ДДС, извършва консултантски услуги за клиент от ЕС. До 10-то число на месеца фактурира ,след приемане от клиента, извършените услуги за предходния месец. Заплащането е последващо/не авансово/.За извършените услуги през м. декември е издадена ф-ра на 10 януари. Приходът трябва ли да бъде отчетен в 2016?Това временна данъчна разлика ли е?
ПП Относно съпоставимост на приход-разход - единствен разход в случая е възнаграждение за личен труд , начислено на 12 януари.