Сторниране на фактура

23.11.2012, 14:45 26255 10

23.11.2012, 14:45
Публикации: 9 / 0
Здравейте , моля да ми обясните как се сторнира фактура ? Трябва ли да има Вид документ и Вид сделка или остава празно ? Благодаря на всички предварително .
#1 | 23.11.2012, 14:54
Публикации: 6411 / 1143
Вие сте издател или получател на фактурата?
Данъчна или опростена е фактурата?
По каква причина се нарага сторнирането?
#2 | 23.11.2012, 14:59
Публикации: 9 / 0
Бях осчетоводила проформа фактура през м.септември от доставчик . Открихме грешката миналата седмица и сега трябва да сторнирам проформа фактурата .
#3 | 23.11.2012, 15:12
Публикации: 6411 / 1143
Явно е включена в дневника за покупки и е техническа грешка.
Теоретично, трябва да действате съгласно чл. 126 ог ЗДДС:
Скрит текст :
На практика отразете в този период същия документ със знак минус. :smile1:
#4 | 23.11.2012, 15:20
Публикации: 9 / 0
Благодаря за помощта . А когато този документ го отразявам със знак минус , при Вид сделка и Вид документ трябва ли да посочвам или не отбелязвам нищо . Самата проформа фактура е описана като 9 Протокол или друг вид документ и 2 С право на ДК . Едно към едно ли трябва да я сторнирам ? Благодаря още веднъж .
#5 | 23.11.2012, 15:29
Публикации: 6411 / 1143
Да, едно към едно, както казвате :thumbup:
#6 | 23.11.2012, 15:30
Публикации: 9 / 0
Съжалявам , че така непрофесионално се изразявам , но ............. Както и да е . Желая ви приятна събота и неделя  :flowers:
#7 | 19.02.2013, 23:29
Публикации: 232 / 5
здравейте!

Моят случай е подобен:
в дневник покупки за 11,2012г. сме включили фактури, които са издадени на друга фирма, като за съответният период тече данъчна проверка за възстановяване на ДДС. Данъчната е уведомена за случая и решението което предложи е да се възстанови тази сума, която не включва тези фактури, до тук добре, но тя иска в следващият месец да се въведат тези ф-ри със знак "-" "като кредитни" ми каза. Въпросът ми е в такъв случай за месецът в който ще се въведат с отрицателен знак ДДС-то за възстановяване няма ли да е на минус и всъщност да трябва ние да им плащаме?

П.С. фирмата не извършва продажби и винаги е на възстановяване

Благодаря предварително
#8 | 20.02.2013, 07:24
Публикации: 6411 / 1143
Въпросът ми е в такъв случай за месецът в който ще се въведат с отрицателен знак ДДС-то за възстановяване няма ли да е на минус и всъщност да трябва ние да им плащаме?

Стрешеният доставчик въвеждате със знак минус и едновременно въвеждате същите фактури с правилния доставчик. Те са останали неотразени до сега, нали?
#9 | 16.03.2018, 15:12
Публикации: 5 / 0
Здравейте!
Фактура за продаден автомобил втора употреба е издадена с режим на облагане маржа на цената и е включена в отчетните регистри за м. 02. Сега се налага тази фактура да бъде анулирана, тъй като тя няма необходимите реквизити за марж. След това да се издаде нова с облагане по общия ред на закона за ДДС т.е да се начисли ДДС 20 % и да се включи в декларацията по ЗДДС за м. 03. Въпросът ми е как да извърша тази корекция най-точно и тя да е законосъобразна?
#10 | 16.03.2018, 17:54
Публикации: 1259 / 77
Анулирате грешната фактура.Тъй като е от м.02.2018-предполага се ,че вече е включена в дневника за м.02.2018г. и затова трябва да съставите протокол,подписан от двете страни.Издавате си новата фактура и си я включвате в дневника.По принцип трябва да имате в предвид чл.126 от ЗДДС или ако решите да си траете и да чакате евентуална проверка.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група