Здравейте,
С нетърпение чаках да се включите. Благодаря Ви, но пак имам въпрос:
След като получих документите за м. март -видях, че има издадени з броя инвойса , с дата 7.03.2016 число само че никъде не вписали ДДС номера на получателя нито пък на доставчика. Въз основа на тези инвойса получателя нарежда превод в пълния размер по фактулите. За транспорта е издадена фактура на 14.03.2016 г. Сега при това положение трябва да издадат фактура , която да се осчетоводи и се включи в дневника за продажбите , с коя дата да се издаде тази фактура . След като фактурата за транспорта е издадена на 14.03.2016 , дата на данъчното събитие е настъпило. Ако се издаде фактура с дата м. април, то тя ще се разминава с тези три инвойса издадени с дата 07.03. Освен това то и те трябва да се подменят тъй като без ДДС номера, нищо не ззначат. И още нещо не разбирам , от това което извадих като отговор на зададен въпрос"Следва да се подчертае, че когато е издадена фактура във връзка с получено плащане по доставката преди датата на възникване на данъчното събитие, данъкът не става изискуем към датата на издаването й, поради което не се отразява в дневника за продажбите, през данъчния период, през който е издадена, а през данъчния период, през който настъпва изискуемостта. Заедно със справка – декларацията по ЗДДС задължително се подава и VIES – декларация за тези доставки за съответния данъчен период, на основание чл. 125, ал. 2 от ЗДДС.
Издадена фактура примерно м.март -няма да се отрази в дневник за продажбите през този данъчен период, а следващ. Правих някакви опити да отразя фактура с дата предходен месец през текущият и ми изписва "Фатална грешка.