ВОД и начисляване ДДс

21.12.2018, 11:05 2521 1

21.12.2018, 11:05
Имаме следния касус:
Издадена оригинална фактура на 20,12,2018 по искане на клиент в ЕО, платена цялата сума окончателно на същата дата. ВОД ще се прави през м.януари 2019 г.
 Как трябва да процедираме за да не нарушим ЗДДС, ще се начислява ли 20 % ДДС и с какъв документ трябва да се извърши в Дневник ДДС  зам.декември и м.януари.
#1 | 21.12.2018, 12:24
Публикации: 6411 / 1143
Здравейте,
За аванс по ВОД не се изисква издаване на фактура. Това е обяснено в чл. 25, ал. 7.
В чл. 113 , ал. 5 е казано, че фактура по ВОД се издава  "не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 51, ал. 1.", а данъчното събитие възниква на датата на прехвърляне на собствеността на стоката.
При Вас това ще се случи през януари.
Но тъй като вече има издадена фактура, то съгласно чл. 124, ал. 3, ще трябва да я включите в отчетните регистри по ЗДДС през м. януари на датата на данъчното събитие.
Скрит текст :
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група