Българска фирма, регистрирана по ДДС в България продава чушки и домати и начислява ДДС на румънска фирма, не откриваме номера й в системата на НАП.- явно клиентът не е ДДС регистриран в Румъния и правило са начислили ДДС, защото не е ВОД.
1. Как следва да отразя фактурата на румънския клиент, като обикновена продажба, в колона 9;10;11;12 на Дневник продажби и кл.01; 11 и 20; 21 ма ДДС декларацията ли?